有価証券報告書-第28期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/27 13:04
【資料】
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【項目】
108項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年12月31日)
当連結会計年度
(平成29年12月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税55百万円55百万円
賞与引当金1422
減価償却費152184
工事保証引当金1718
たな卸資産評価損27
繰延消費税等4235
未実現利益4745
その他725
339百万円394百万円
繰延税金資産(固定)
長期未払金48百万円46百万円
退職給付に係る負債2125
新株予約権1318
資産除去債務44
減損損失11
繰延消費税等12665
その他1921
繰延税金負債(固定)との相殺△1△0
235百万円182百万円
評価性引当額△5△5
繰延税金資産合計570百万円572百万円
繰延税金負債(固定)
資産除去債務に対応する除去費用1百万円0百万円
繰延税金資産(固定)との相殺△1△0
-百万円-百万円
差引:繰延税金資産純額570百万円572百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年12月31日)
当連結会計年度
(平成29年12月31日)
法定実効税率33.1%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.1%0.6%
留保金課税5.2%4.5%
その他1.0%△0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率40.4%35.6%

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