有価証券報告書-第35期(2024/01/01-2024/12/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)評価性引当額が84百万円増加しております。この増加の主な内容は、減価償却費に係る評価性引当額54百万円、譲渡制限付株式報酬に係る評価性引当額41百万円がそれぞれ増加し、他方、棚卸資産評価損に係る評価性引当額23百万円が減少したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払事業税 | 77 | 百万円 | 98 | 百万円 |
| 減損損失 | 8 | 〃 | 8 | 〃 |
| 減価償却費 | 309 | 〃 | 412 | 〃 |
| 賞与引当金 | 13 | 〃 | 17 | 〃 |
| 役員賞与引当金 | 13 | 〃 | 20 | 〃 |
| 執行役員賞与引当金 | 19 | 〃 | 33 | 〃 |
| 工事保証引当金 | 18 | 〃 | 15 | 〃 |
| 棚卸資産評価損 | 34 | 〃 | 12 | 〃 |
| 繰延消費税等 | 20 | 〃 | 11 | 〃 |
| 未実現利益 | 70 | 〃 | 37 | 〃 |
| 長期未払金 | 46 | 〃 | 46 | 〃 |
| 退職給付に係る負債 | 96 | 〃 | 119 | 〃 |
| 新株予約権 | 28 | 〃 | 28 | 〃 |
| 資産除去債務 | 54 | 〃 | 85 | 〃 |
| 譲渡制限付株式報酬 | 27 | 〃 | 69 | 〃 |
| その他 | 117 | 〃 | 75 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 957 | 百万円 | 1,092 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △474 | 〃 | △558 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 483 | 百万円 | 533 | 百万円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △28 | 百万円 | △52 | 百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △28 | 百万円 | △52 | 百万円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 454 | 百万円 | 481 | 百万円 |
(注)評価性引当額が84百万円増加しております。この増加の主な内容は、減価償却費に係る評価性引当額54百万円、譲渡制限付株式報酬に係る評価性引当額41百万円がそれぞれ増加し、他方、棚卸資産評価損に係る評価性引当額23百万円が減少したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。