訂正有価証券報告書-第19期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年11月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払賞与 | 41,725 千円 | 28,467 千円 | |
| 未払社会保険料 | 6,872 千円 | 4,174 千円 | |
| 資産除去債務 | 15,030 千円 | 15,201 千円 | |
| ソフトウエア | 13,636 千円 | 55,515 千円 | |
| 投資有価証券評価損 | 3,217 千円 | 12,397 千円 | |
| 未払事業税 | 1,541 千円 | 2,018 千円 | |
| 受注損失引当金 | 4,053 千円 | 7,681 千円 | |
| 関係会社清算損失引当金 | 4,449 千円 | 1,805 千円 | |
| 売上原価 | 6,760 千円 | 6,695 千円 | |
| 繰越欠損金 | 114,187 千円 | 405,575 千円 | |
| その他 | 5,591 千円 | 6,171 千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 217,067 千円 | 545,705 千円 | |
| 評価性引当額 | △154,462 千円 | △545,705 千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 62,604 千円 | - 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 除去費用 | △7,917 千円 | △6,742 千円 | |
| その他 | △5 千円 | △16 千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △7,923 千円 | △6,758 千円 | |
| 繰延税金資産純額 | 54,680 千円 | △6,758 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。