有価証券報告書-第17期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/30 16:00
【資料】
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【項目】
96項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
前事業年度
(平成28年12月31日)
当事業年度
(平成29年12月31日)
訴訟和解金3,064千円― 千円
未払事業税4,731 〃5,414 〃
未払賞与2,329 〃1,087 〃
子会社株式評価損― 〃21,273 〃
投資有価証券評価損1,581 〃5,519 〃
その他3,571 〃3,521 〃
繰延税金資産小計15,278千円36,816千円
評価性引当額△3,810 〃△29,540 〃
繰延税金資産合計11,468千円7,276千円
前事業年度
(平成28年12月31日)
当事業年度
(平成29年12月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△53,148千円△54,482千円
繰延税金負債合計△53,148 〃△54,482 〃
繰延税金資産(負債)の純額(△は負債)△41,680千円△47,205千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年12月31日)
当事業年度
(平成29年12月31日)
法定実効税率32.78%30.65%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.49%0.35%
住民税均等割0.74%0.48%
評価性引当額の増減0.79%6.48%
法人税額の特別控除△4.98%△2.78%
その他0.20%0.60%
税効果会計適用後の法人税等の負担率30.02%35.76%

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