有価証券報告書-第1期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/21 16:02
【資料】
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【項目】
133項目
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
当連結会計年度
(平成28年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金※4 60,972
受取手形及び売掛金192,572
有価証券30,000
商品及び製品87,825
仕掛品391
原材料及び貯蔵品94,211
未収入金28,709
繰延税金資産3,812
その他※4 17,954
貸倒引当金△195
流動資産合計516,254
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)129,074
油槽(純額)32,693
機械装置及び運搬具(純額)149,609
土地※5 320,971
リース資産(純額)761
建設仮勘定53,586
その他(純額)6,571
有形固定資産合計※1,※4 693,267
無形固定資産
ソフトウエア3,158
のれん1,452
その他42,812
無形固定資産合計47,423
投資その他の資産
投資有価証券※2,※4 112,040
長期貸付金2,048
長期前払費用7,986
退職給付に係る資産1,738
生産物分与費用回収権16,917
繰延税金資産2,437
その他9,330
貸倒引当金△481
投資その他の資産合計152,019
固定資産合計892,710
繰延資産
社債発行費651
繰延資産合計651
資産合計1,409,615

(単位:百万円)
当連結会計年度
(平成28年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金115,803
短期借入金※4 200,619
コマーシャル・ペーパー12,000
未払金94,582
未払揮発油税93,788
未払法人税等8,094
未払費用3,716
賞与引当金4,962
役員賞与引当金293
繰延税金負債52
事業構造改善引当金4,534
その他17,070
流動負債合計555,519
固定負債
社債46,700
長期借入金※4 497,831
繰延税金負債31,202
再評価に係る繰延税金負債※5 5,249
特別修繕引当金15,078
事業構造改善引当金1,171
環境対策引当金3,416
退職給付に係る負債9,586
役員報酬BIP信託引当金41
その他41,105
固定負債合計651,384
負債合計1,206,903
純資産の部
株主資本
資本金40,000
資本剰余金84,509
利益剰余金259
自己株式△1,223
株主資本合計123,545
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金3,042
繰延ヘッジ損益△1,601
土地再評価差額金※5 △20,660
為替換算調整勘定8,507
退職給付に係る調整累計額△4,786
その他の包括利益累計額合計△15,499
非支配株主持分94,665
純資産合計202,712
負債純資産合計1,409,615

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