訂正有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 18,224千円 | 20,799千円 | |
| 未払賞与 | 55,163 | 81,421 | |
| 未払法定福利費 | 7,962 | 12,027 | |
| 貸倒引当金 | 3,788 | 4,019 | |
| 減価償却超過額 | 141,796 | 171,213 | |
| 前受金 | 53,610 | 12,791 | |
| その他 | 52,024 | 35,358 | |
| 繰延税金資産小計 | 332,569 | 337,630 | |
| 評価性引当額 | △8,298 | △1,537 | |
| 繰延税金資産合計 | 324,271 | 336,093 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 企業結合により識別された無形資産 | △123,083 | △97,618 | |
| その他 | △8,685 | △6,569 | |
| 繰延税金負債合計 | △131,768 | △104,187 | |
| 繰延税金資産の純額 | 192,502 | 231,905 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |