訂正有価証券報告書-第17期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/11/30 16:33
【資料】
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【項目】
152項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2020年2月29日)
当連結会計年度
(2021年2月28日)
繰延税金資産
未払事業税8,445千円11,428千円
賞与引当金17,94521,773
繰越欠損金9,4949,583
減損損失376,934376,934
ソフトウエア62,044135,621
その他70,21582,954
繰延税金資産小計545,079638,296
評価性引当額△431,953△472,653
繰延税金資産合計113,125165,643
繰延税金資産の純額113,125165,643

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2020年2月29日)
当連結会計年度
(2021年2月28日)
法定実効税率30.6%税金等調整前当期純損失のため、注記を省略しております。
(調整)
評価性引当額の増減4.9
住民税均等割0.8
税額控除△20.7
親会社との税率差異4.6
のれん償却額2.6
その他3.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率25.8