有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 15:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
131項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金3,732千円2,346千円
たな卸資産1,0121,901
未払事業税2,8457,718
賞与引当金11,27518,740
役員賞与引当金1,9431,787
減価償却超過額8,94623,718
敷金及び保証金2,8942,894
長期未払金19,41618,258
その他6,5496,552
繰延税金資産小計58,61583,917
評価性引当額小計△25,712△23,785
繰延税金資産合計33,44360,132

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。