訂正有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2018/12/14 11:05
【資料】
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【項目】
103項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
前受金301,859千円363,006千円
賞与引当金17,80022,378
貸倒引当金24,26991,894
役員退職慰労引当金14,65915,329
退職給付引当金6,39114,305
未払事業税5,6327,627
資産除去債務8,7489,623
減損損失2,8512,851
その他4,5765,619
繰延税金資産小計386,789千円532,636千円
評価性引当額--
繰延税金資産合計386,789千円532,636千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用5,559千円5,649千円
繰延税金負債合計5,5595,649
繰延税金資産純額381,230千円526,986千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.8%30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目3.4%4.0%
住民税均等割等3.8%5.7%
特別控除△5.1%△12.5%
留保金課税12.3%-%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正11.7%△0.1%
その他の税率差異7.0%-%
評価性引当額の増減△3.3%-%
その他3.0%△1.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率65.6%26.6%

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