有価証券報告書-第13期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

【提出】
2018/02/21 15:18
【資料】
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【項目】
91項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年11月30日)
当事業年度
(平成29年11月30日)
繰延税金資産
未払事業税2,476千円1,827千円
貸倒引当金8,788 〃8,788 〃
減価償却超過額1,338 〃3,088 〃
長期前受収益- 〃3,600 〃
減損損失19,369 〃- 〃
資産除去債務5,283 〃6,345 〃
その他4,355 〃8,523 〃
繰延税金資産小計41,609千円32,171千円
評価性引当額△15,971 〃△23,386 〃
繰延税金資産合計25,638千円8,785千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△2,697千円△5,766千円
その他△106 〃△40 〃
繰延税金負債合計△2,803千円△5,806千円
繰延税金資産純額22,835千円2,979千円

(注) 繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前事業年度
(平成28年11月30日)
当事業年度
(平成29年11月30日)
流動資産-繰延税金資産3,667千円6,321千円
固定資産-繰延税金資産19,168 〃- 〃
固定負債-繰延税金負債- 〃3,342 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年11月30日)
当事業年度
(平成29年11月30日)
法定実効税率33.06%30.86%
(調整)
評価性引当額の増減△18.50%6.65%
法人住民税均等割0.23%0.84%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.01%△0.01%
税率変更による影響1.26%― %
その他2.61%1.33%
税効果会計適用後の法人税等の負担率18.65%39.67%

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