有価証券報告書-第28期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「減損損失」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「その他」に表示していた104,483千円は、「減損損失」279千円、「その他」104,204千円として組み替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2021年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2022年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||
| (繰延税金資産) | |||||
| 税務上の繰越欠損金 | 419,548 | 千円 | 857,938 | 千円 | |
| 減損損失 | 279 | 千円 | 175,594 | 千円 | |
| 移転補償金 | 16,685 | 千円 | 14,328 | 千円 | |
| 資産除去債務 | 8,642 | 千円 | 19,864 | 千円 | |
| 繰延消費税 | 7,058 | 千円 | 4,567 | 千円 | |
| 長期未払金 | 4,459 | 千円 | 3,414 | 千円 | |
| 未収入金 | 4,095 | 千円 | 4,095 | 千円 | |
| 未払事業税 | - | 千円 | 2,296 | 千円 | |
| 未払事業所税 | 1,266 | 千円 | 856 | 千円 | |
| その他 | 104,204 | 千円 | 111,796 | 千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 566,241 | 千円 | 1,194,751 | 千円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △419,548 | 千円 | △857,938 | 千円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △138,553 | 千円 | △336,813 | 千円 | |
| 評価性引当額小計 | △558,102 | 千円 | △1,194,751 | 千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 8,138 | 千円 | - | 千円 | |
| (繰延税金負債) | |||||
| 資産除去債務に対応する有形固定資産 | △4,400 | 千円 | △0 | 千円 | |
| 未払事業税 | △3,738 | 千円 | - | 千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △8,138 | 千円 | △0 | 千円 | |
| 繰延税金負債純額 | - | 千円 | △0 | 千円 | |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「減損損失」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「その他」に表示していた104,483千円は、「減損損失」279千円、「その他」104,204千円として組み替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2021年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2022年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。