訂正有価証券報告書-第31期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (平成30年2月28日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 貸倒引当金 | 140千円 | 28千円 | |
| 賞与引当金 | 15,623 | 17,886 | |
| 返品調整引当金 | 1,380 | 1,669 | |
| 未払費用 | 5,920 | 6,834 | |
| 未払事業税 | 3,715 | 5,853 | |
| 棚卸資産評価損 | 12,981 | 10,798 | |
| 資産除去債務 | 1,842 | 2,393 | |
| 繰越欠損金 | 76,036 | - | |
| 連結会社間内部利益消去 | 4,219 | 7,770 | |
| その他 | 1,648 | 3,625 | |
| 繰延税金資産小計 | 123,508 | 56,859 | |
| 評価性引当額 | △74,329 | △3,800 | |
| 繰延税金資産合計 | 49,178 | 53,059 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 外国子会社の留保利益の税金負担額 | 5,621 | 4,318 | |
| その他有価証券評価差額金 | 10 | - | |
| 繰延税金負債合計 | 5,632 | 4,318 | |
| 繰延税金資産の純額 | 43,546 | 48,740 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (平成30年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 33.06% | 30.86% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.44 | 1.39 | |
| 住民税均等割 | 0.50 | 0.35 | |
| 連結子会社との税率差異 | △3.54 | 0.32 | |
| 留保金課税 | 4.60 | 4.52 | |
| 外国子会社からの配当に係る源泉税等 | 6.22 | 0.55 | |
| 特定外国子会社等合算課税 | 9.12 | - | |
| 税額控除 | △5.35 | △2.99 | |
| 評価性引当額の増減 | △19.50 | △15.81 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.03 | - | |
| その他 | △0.15 | 0.42 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.42 | 19.61 |