有価証券報告書-第4期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (平成30年9月30日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 前受金 | 43,350千円 | 32,471千円 | |
| 立替金 | 4,148 | - | |
| 未払費用 | 1,208 | - | |
| 未払事業税 | 15,416 | 16,553 | |
| 未払事業所税 | 237 | - | |
| 貸倒引当金 | - | 2,456 | |
| 未払金 | - | 1,170 | |
| その他 | - | 1,010 | |
| 小計 | 64,361 | 53,661 | |
| 評価性引当額 | - | △2,456 | |
| 計 | 64,361 | 51,205 | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| 立替金 | - | △1,810 | |
| その他 | - | △341 | |
| 計 | - | △2,151 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 敷金 | 12,017 | 14,549 | |
| 投資有価証券評価損 | - | 3,599 | |
| 繰越欠損金 | 48,483 | 49,385 | |
| その他 | 744 | 691 | |
| 小計 | 61,245 | 68,226 | |
| 評価性引当額 | △61,192 | △68,226 | |
| 計 | 52 | - | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 固定資産加速度償却 | - | △11,855 | |
| 計 | - | △11,855 | |
| 繰延税金資産の純額 | 64,414 | 37,198 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (平成30年9月30日) | ||
| 法定実効税率 | 30.9% | 30.9% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 | 1.1 | |
| 子会社税率差異 | 4.6 | 2.9 | |
| 住民税均等割 | 0.2 | - | |
| 評価性引当額の増減 | △0.5 | 1.1 | |
| その他 | 0.8 | 0.9 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 36.9 | 36.9 |