有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/21 15:00
【資料】
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【項目】
94項目
(税効果会計関係)
前連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金6,083千円
返金引当金6,127 〃
未払事業税2,625 〃
資産除去債務3,276 〃
繰延税金資産小計18,113千円
評価性引当額- 〃
繰延税金資産合計18,113千円
繰延税金負債
資産除去債務累計額2,636千円
繰延税金負債合計2,636 〃
繰延税金資産純額15,477千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率34.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目7.6%
中小法人軽減税率適用による影響△1.3%
住民税均等割等3.3%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正1.7%
所得拡大税制による税額控除△9.0%
その他△5.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率31.3%


当連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金7,831千円
返金引当金8,688 〃
資産除去債務5,495 〃
未払事業税2,596 〃
繰延税金資産小計24,611千円
評価性引当額- 〃
繰延税金資産合計24,611千円
繰延税金負債
資産除去債務累計額4,647千円
繰延税金負債合計4,647 〃
繰延税金資産純額19,963千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率34.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目2.7%
中小法人軽減税率適用による影響△0.4%
住民税均等割等1.9%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.7%
その他△1.9%
税効果会計適用後の法人税等の負担率37.8%