有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布されたことに伴い、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなった。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されている。
この結果、繰延税金負債の金額(繰延税金資産を控除した金額)が199百万円増加し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が232百万円、その他有価証券評価差額金が32百万円それぞれ増加している。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 繰越欠損金 | 11,061百万円 | 8,191百万円 |
| 退職給付引当金 | 4,615 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 5,986 |
| 減損損失 | 3,467 | 4,019 |
| 工事損失引当金 | 1,210 | 1,650 |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,081 | 1,091 |
| 投資有価証券評価損 | 601 | 601 |
| 完成工事補償引当金 | 585 | 505 |
| 賞与引当金 | 350 | 500 |
| 不動産評価損 | 422 | 419 |
| その他 | 1,898 | 1,776 |
| 繰延税金資産小計 | 25,295 | 24,741 |
| 評価性引当額 | △25,194 | △20,407 |
| 繰延税金資産合計 | 101 | 4,334 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △8,947 | △11,253 |
| 退職給付信託 | △1,774 | △1,378 |
| 買換資産圧縮積立金 | △616 | △613 |
| その他 | △1,273 | △16 |
| 繰延税金負債合計 | △12,612 | △13,262 |
| 繰延税金負債の純額 | △12,511 | △8,927 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
| (調整) | ||
| 永久に損金に算入されない項目 | 6.8 | 24.8 |
| 永久に益金に算入されない項目 | △2.9 | △4.5 |
| 住民税均等割等 | 3.0 | 5.2 |
| 外国法人税 | 7.0 | 13.1 |
| 過年度法人税 | 4.2 | △8.3 |
| 海外子会社税率差異 | △3.7 | △7.0 |
| 評価性引当額等 | △30.8 | △173.2 |
| 税率変更による繰延税金資産・負債の 減額修正 | - | 8.2 |
| その他 | 0.5 | △3.7 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 22.1 | △107.4 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布されたことに伴い、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなった。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されている。
この結果、繰延税金負債の金額(繰延税金資産を控除した金額)が199百万円増加し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が232百万円、その他有価証券評価差額金が32百万円それぞれ増加している。