有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 15:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,372 | 7,008 |
受取手形及び売掛金 | 6,712 | 7,137 |
完成工事未収入金 | 7,849 | 6,290 |
リース投資資産 | 1,353 | 1,139 |
有価証券 | 142 | 69 |
未成工事支出金 | 12,137 | 13,081 |
販売用不動産 | 9,852 | 8,062 |
仕掛販売用不動産 | 1,559 | 649 |
商品及び製品 | 1,129 | 1,078 |
仕掛品 | 149 | 203 |
原材料及び貯蔵品 | 2,277 | 1,847 |
営業立替金及び営業貸付金 | 7,652 | 5,078 |
関係会社預け金 | 29,000 | 37,000 |
繰延税金資産 | 2,195 | 2,077 |
その他 | 3,335 | 3,515 |
貸倒引当金 | -162 | -147 |
流動資産計 | 92,556 | 94,092 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 8,872 | 8,215 |
機械装置及び運搬具(純額) | 423 | 473 |
工具 | 733 | 737 |
土地 | 14,710 | 14,688 |
建設仮勘定 | 250 | 89 |
有形固定資産合計 | 24,989 | 24,204 |
無形固定資産 | | |
その他 | 2,764 | 2,778 |
無形固定資産合計 | 2,764 | 2,778 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,955 | 2,787 |
敷金及び保証金 | 3,003 | 3,104 |
退職給付に係る資産 | 1,242 | 1,261 |
繰延税金資産 | 2,997 | 2,956 |
再評価に係る繰延税金資産 | 2 | 2 |
その他 | 997 | 745 |
貸倒引当金 | -187 | -141 |
投資その他の資産合計 | 11,010 | 10,717 |
固定資産計 | 38,765 | 37,699 |
資産の部合計 | 131,322 | 131,792 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
工事未払金 | 19,126 | 16,555 |
買掛金 | 14,753 | 15,371 |
短期借入金 | 230 | 60 |
未払法人税等 | 1,101 | 1,310 |
未払消費税等 | 1,794 | 1,302 |
未払費用 | 6,288 | 6,171 |
未成工事受入金 | 17,072 | 17,849 |
預り金 | 6,271 | 6,300 |
完成工事補償引当金 | 1,216 | 1,074 |
資産除去債務 | 64 | 34 |
その他 | 4,334 | 4,158 |
流動負債計 | 72,255 | 70,189 |
固定負債 | | |
受入敷金保証金 | 2,181 | 2,230 |
退職給付に係る負債 | 8,468 | 8,643 |
役員退職慰労引当金 | 132 | 148 |
資産除去債務 | 549 | 541 |
繰延税金負債 | 41 | 48 |
その他 | 273 | 204 |
固定負債計 | 11,647 | 11,817 |
負債の部合計 | 83,902 | 82,006 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,900 | 13,900 |
資本剰余金 | 14,145 | 14,145 |
利益剰余金 | 35,406 | 37,445 |
自己株式 | -45 | -45 |
株主資本合計 | 63,407 | 65,445 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 439 | 382 |
繰延ヘッジ損益 | -121 | 42 |
土地再評価差額金 | -15,749 | -15,749 |
為替換算調整勘定 | 222 | 177 |
退職給付に係る調整累計額 | -778 | -513 |
その他の包括利益累計額合計 | -15,987 | -15,660 |
純資産の部合計 | 47,420 | 49,785 |
負債・純資産合計 | 131,322 | 131,792 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 28,236 | 28,420 |
減価償却累計額 | -20,396 | -21,339 |
建物(純額) | 7,839 | 7,081 |
構築物 | 580 | 573 |
減価償却累計額 | -523 | -525 |
構築物(純額) | 57 | 48 |
機械及び装置 | 37 | 37 |
減価償却累計額 | -34 | -37 |
機械及び装置(純額) | 2 | 0 |
車両運搬具 | 1 | 1 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 1,154 | 1,137 |
減価償却累計額 | -992 | -974 |
工具 | 162 | 163 |
土地 | 13,752 | 13,739 |
建設仮勘定 | 160 | 44 |
有形固定資産合計 | 21,975 | 21,076 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,156 | 1,272 |
電話加入権 | 178 | 178 |
その他 | 164 | 150 |
無形固定資産合計 | 1,498 | 1,601 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,487 | 1,353 |
関係会社株式 | 4,701 | 5,170 |
長期貸付金 | 197 | 161 |
関係会社長期貸付金 | 417 | 288 |
長期前払費用 | 185 | 127 |
前払年金費用 | 1,342 | 1,285 |
敷金及び保証金 | 2,592 | 2,659 |
繰延税金資産 | 1,997 | 2,055 |
再評価に係る繰延税金資産 | 2 | 2 |
その他 | 514 | 404 |
貸倒引当金 | -167 | -131 |
投資その他の資産合計 | 13,272 | 13,377 |
固定資産計 | 36,747 | 36,055 |
資産の部合計 | 115,650 | 115,257 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
工事未払金 | 18,564 | 16,206 |
リース債務 | 36 | 18 |
未払金 | 1,091 | 919 |
未払法人税等 | 236 | 408 |
未払消費税等 | 1,285 | 924 |
未払費用 | 4,963 | 4,525 |
未成工事受入金 | 16,480 | 16,920 |
前受金 | 265 | 119 |
預り金 | 25,568 | 26,475 |
完成工事補償引当金 | 1,167 | 1,042 |
工事損失引当金 | 23 | 56 |
資産除去債務 | 61 | 29 |
流動負債計 | 69,745 | 67,647 |
固定負債 | | |
リース債務 | 34 | 15 |
受入敷金保証金 | 174 | 171 |
退職給付引当金 | 6,068 | 6,308 |
役員退職慰労引当金 | 52 | 65 |
資産除去債務 | 533 | 518 |
固定負債計 | 6,862 | 7,079 |
負債の部合計 | 76,607 | 74,726 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,900 | 13,900 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,475 | 3,475 |
その他資本剰余金 | 10,670 | 10,670 |
資本剰余金合計 | 14,145 | 14,145 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 18,000 | 18,000 |
繰越利益剰余金 | 8,354 | 9,900 |
利益剰余金合計 | 26,354 | 27,900 |
自己株式 | -45 | -45 |
株主資本合計 | 54,355 | 55,900 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 436 | 380 |
土地再評価差額金 | -15,749 | -15,749 |
その他の包括利益累計額合計 | -15,313 | -15,369 |
純資産の部合計 | 39,042 | 40,531 |
負債・純資産合計 | 115,650 | 115,257 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -28,736 | -29,725 |