有価証券報告書-第41期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年4月30日 | 2017年4月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 95,856 | 111,053 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 4,280 | 4,959 |
未成工事支出金 | 1,298 | 1,273 |
その他のたな卸資産 | 1,104 | 1,265 |
その他 | 2,889 | 3,022 |
貸倒引当金 | -74 | -69 |
流動資産計 | 105,355 | 121,504 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物・構築物 | 22,540 | 22,555 |
減価償却累計額 | -10,868 | -11,481 |
建物・構築物(純額) | 11,672 | 11,073 |
機械 | 11,588 | 12,784 |
減価償却累計額 | -9,752 | -10,159 |
機械 | 1,835 | 2,624 |
土地 | 15,502 | 16,868 |
その他 | 2,853 | 4,099 |
減価償却累計額 | -130 | -69 |
その他(純額) | 2,722 | 4,030 |
有形固定資産合計 | 31,733 | 34,596 |
無形固定資産 | 1,107 | 1,215 |
投資その他の資産 | ||
長期貸付金 | 5,338 | 4,646 |
繰延税金資産 | 2,052 | 2,140 |
その他 | 4,370 | 4,778 |
貸倒引当金 | -281 | -316 |
投資その他の資産合計 | 11,478 | 11,248 |
固定資産計 | 44,319 | 47,061 |
資産の部合計 | 149,674 | 168,565 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形・工事未払金等 | 26,468 | 30,225 |
未払法人税等 | 3,039 | 4,031 |
未成工事受入金 | 8,615 | 10,298 |
預り金 | 11,298 | 12,464 |
賞与引当金 | 1,641 | 1,694 |
役員賞与引当金 | 90 | 135 |
完成工事補償引当金 | 413 | 512 |
その他 | 7,033 | 5,545 |
流動負債計 | 58,600 | 64,908 |
固定負債 | ||
役員退職慰労引当金 | 643 | 673 |
退職給付に係る負債 | 2,755 | 2,992 |
長期預り保証金 | 18,345 | 18,826 |
その他 | 4,188 | 4,106 |
固定負債計 | 25,932 | 26,599 |
負債の部合計 | 84,533 | 91,508 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,800 | 4,800 |
資本剰余金 | 16 | 16 |
利益剰余金 | 60,812 | 72,573 |
自己株式 | -88 | -94 |
株主資本合計 | 65,540 | 77,294 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 258 | 379 |
退職給付に係る調整累計額 | -663 | -623 |
その他の包括利益累計額合計 | -405 | -243 |
非支配株主持分 | 6 | 6 |
純資産の部合計 | 65,141 | 77,057 |
負債・純資産合計 | 149,674 | 168,565 |
個別決算
勘定科目 | 2016年4月30日 | 2017年4月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 78,883 | 91,394 |
完成工事未収入金 | 3,247 | 3,709 |
未成工事支出金 | 1,121 | 1,059 |
材料貯蔵品 | 153 | 145 |
前払費用 | 215 | 215 |
繰延税金資産 | 1,184 | 1,288 |
その他 | 544 | 571 |
貸倒引当金 | -19 | -14 |
流動資産計 | 85,329 | 98,369 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 11,262 | 11,176 |
減価償却累計額 | -5,305 | -5,594 |
建物(純額) | 5,957 | 5,581 |
構築物 | 2,069 | 2,120 |
減価償却累計額 | -1,323 | -1,387 |
構築物(純額) | 746 | 732 |
機械及び装置 | 296 | 297 |
減価償却累計額 | -220 | -230 |
機械及び装置(純額) | 76 | 67 |
車両運搬具 | 135 | 167 |
減価償却累計額 | -121 | -129 |
車両運搬具(純額) | 13 | 38 |
工具器具・備品 | 3,260 | 4,382 |
減価償却累計額 | -2,872 | -2,975 |
工具器具・備品(純額) | 388 | 1,406 |
土地 | 4,367 | 5,689 |
リース資産 | 207 | 113 |
減価償却累計額 | -129 | -67 |
リース資産(純額) | 78 | 45 |
建設仮勘定 | 21 | 40 |
その他 | 2,134 | 2,175 |
減価償却累計額 | -589 | -592 |
その他(純額) | 1,545 | 1,582 |
有形固定資産合計 | 13,194 | 15,185 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 88 | 88 |
ソフトウエア | 582 | 581 |
その他 | 343 | 453 |
無形固定資産合計 | 1,015 | 1,123 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,135 | 1,357 |
関係会社株式 | 3,052 | 3,052 |
その他の関係会社有価証券 | 7,141 | 8,817 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 4,169 | 4,163 |
長期貸付金 | 151 | 142 |
関係会社長期貸付金 | 4,401 | 3,648 |
破産更生債権等 | 99 | 32 |
長期前払費用 | 47 | 52 |
繰延税金資産 | 1,510 | 1,400 |
その他 | 2,880 | 3,020 |
貸倒引当金 | -226 | -224 |
投資その他の資産合計 | 24,361 | 25,462 |
固定資産計 | 38,570 | 41,771 |
資産の部合計 | 123,900 | 140,141 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 6,171 | 7,227 |
工事未払金 | 14,194 | 16,254 |
リース債務 | 34 | 23 |
未払金 | 4,535 | 4,243 |
未払費用 | 597 | 867 |
未払法人税等 | 1,921 | 2,937 |
未成工事受入金 | 8,615 | 10,298 |
預り金 | 11,215 | 12,379 |
前受収益 | 53 | 59 |
賞与引当金 | 1,520 | 1,574 |
役員賞与引当金 | 87 | 133 |
完成工事補償引当金 | 413 | 512 |
その他 | 2,300 | 875 |
流動負債計 | 51,661 | 57,386 |
固定負債 | ||
リース債務 | 48 | 25 |
役員退職慰労引当金 | 640 | 672 |
退職給付引当金 | 1,929 | 2,118 |
資産除去債務 | 303 | 303 |
長期預り保証金 | 17,176 | 17,664 |
その他 | 3,189 | 3,117 |
固定負債計 | 23,288 | 23,901 |
負債の部合計 | 74,949 | 81,287 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,800 | 4,800 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 16 | 16 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | 16 | 16 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 1,138 | 1,183 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 23,500 | 23,500 |
繰越利益剰余金 | 19,342 | 29,090 |
利益剰余金合計 | 43,981 | 53,774 |
自己株式 | -88 | -94 |
株主資本合計 | 48,709 | 58,495 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 241 | 357 |
その他の包括利益累計額合計 | 241 | 357 |
純資産の部合計 | 48,950 | 58,853 |
負債・純資産合計 | 123,900 | 140,141 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年4月30日 | 2017年4月30日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 407 | 526 |
仕掛品 | 110 | 104 |
材料貯蔵品 | 585 | 634 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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