有価証券報告書-第55期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)

【提出】
2015/07/24 14:33
【資料】
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【項目】
104項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当連結会計年度
(平成27年4月30日)
(繰延税金資産)
賞与引当金103,814千円
未払事業税8,633千円
未払社会保険料14,908千円
退職給付に係る負債195,018千円
役員退職慰労引当金22,025千円
投資有価証券評価損56,640千円
会員権評価損15,350千円
貸倒引当金9,510千円
減損損失59,518千円
資産除去債務27,709千円
繰越欠損金40,923千円
資産調整勘定13,600千円
その他29,300千円
繰延税金資産小計596,954千円
評価性引当額△170,066千円
繰延税金資産合計426,888千円
(繰延税金負債)
未収還付事業税144千円
資産除去債務に対応する費用1,240千円
のれん10,342千円
特別償却準備金113,984千円
その他有価証券評価差額金209,321千円
繰延税金負債合計335,033千円
繰延税金資産の純額91,854千円

(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
当連結会計年度
(平成27年4月30日)
流動資産-繰延税金資産191,839千円
固定資産-繰延税金資産80,420千円
固定負債-繰延税金負債△180,405千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当連結会計年度
(平成27年4月30日)
法定実効税率35.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目8.5%
住民税均等割額4.0%
評価性引当額△10.3%
のれん償却額1.5%
連結子会社との税率差異1.1%
税効果を伴わない連結手続項目1.0%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正7.4%
その他0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率48.8%

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年5月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、従来の35.3%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年5月1日から平成28年4月30日までのものは32.8%、平成28年5月1日以降のものについては32.1%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が3,608千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が17,146千円、その他有価証券評価差額金が20,866千円、退職給付に係る調整累計額が7,329千円それぞれ増加しております。