有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別内訳
3 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.4%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは32.8%、平成28年4月1日以降のものについては32.1%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が4,335千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が3,503千円減少し、有価証券評価差額金が831千円増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 長期未払金 | 200,801千円 | 182,082千円 |
| 減損損失 | 165,620 | 149,920 |
| 賞与引当金 | 20,601 | 20,224 |
| その他 | 13,138 | 30,475 |
| 小計 | 400,161 | 382,702 |
| 評価性引当額 | △207,485 | △335,590 |
| 合計 | 192,675 | 47,112 |
| (繰延税金負債) | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 15,992千円 | 44,169千円 |
| 特別償却準備金 | 39,119 | 29,800 |
| 土地評価差額金 | 28,809 | ― |
| 有価証券評価差額金 | 1,855 | 8,091 |
| 合計 | 85,777 | 82,061 |
| 繰延税金資産の純額 | 106,898 | ― |
| 繰延税金負債の純額 | ― | 34,949 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別内訳
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.20% | 35.40% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.25 | 0.42 |
| 留保金課税 | ― | 1.02 |
| 評価性引当額 | 0.11 | 19.71 |
| 復興特別法人税分の税率差異 | 3.85 | ― |
| 前期未払法人税等の取崩 | △2.58 | ― |
| 負ののれん償却額 | △2.51 | △0.78 |
| 繰越欠損金控除 | △2.05 | ― |
| 子会社株式売却益 | ― | △1.77 |
| 税率変更による期末繰延税金負債の減額修正 | ― | △0.42 |
| その他 | △0.31 | △0.65 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.96 | 52.93 |
3 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.4%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは32.8%、平成28年4月1日以降のものについては32.1%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が4,335千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が3,503千円減少し、有価証券評価差額金が831千円増加しております。