訂正有価証券報告書-第15期(2021/04/01-2022/03/31)

【提出】
2024/06/21 10:15
【資料】
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【項目】
153項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与336百万円349百万円
減損損失1,3041,152
税務上の繰越欠損金3934
退職給付に係る負債401415
投資有価証券評価損14892
減価償却超過285280
固定資産未実現利益351361
役員退職慰労引当金2025
環境対策引当金120
資産除去債務199196
その他712695
繰延税金資産小計3,8133,605
評価性引当額△1,654△1,623
繰延税金資産合計2,1581,982
繰延税金負債との相殺△1,605△1,389
繰延税金資産純額553593
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金851746
その他有価証券評価差額金1,4321,111
その他4647
繰延税金負債合計2,3311,905
繰延税金資産との相殺△1,605△1,389
繰延税金負債純額725516

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
法定実効税率30.0%30.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.10.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△3.4△0.3
住民税均等割0.40.4
評価性引当額の増減6.0△0.4
試験研究費等税額控除△0.6△0.5
持分法投資損益△8.6△4.1
のれん償却額0.60.6
その他0.7△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率25.225.6