有価証券報告書-第132期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 減損損失 | 34,029 | 百万円 | 29,708 | 百万円 |
| 投資有価証券等評価損 | 20,640 | 〃 | 20,645 | 〃 |
| 退職給付引当金 | 4,519 | 〃 | 4,873 | 〃 |
| 賞与引当金 | 2,635 | 〃 | 2,760 | 〃 |
| その他 | 15,113 | 〃 | 16,742 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 76,938 | 〃 | 74,729 | 〃 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △45,186 | 〃 | △46,364 | 〃 |
| 評価性引当額小計 | △45,186 | 〃 | △46,364 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 31,752 | 〃 | 28,365 | 〃 |
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △46,124 | 百万円 | △38,884 | 百万円 |
| 前払年金費用 | △21,552 | 〃 | △23,695 | 〃 |
| その他 | △409 | 〃 | △392 | 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △68,085 | 〃 | △62,971 | 〃 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △36,333 | 〃 | △34,606 | 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % |
| (調整) | ||||
| 税効果対象外申告調整項目 | △13.4 | % | △8.9 | % |
| 評価性引当額 | 4.8 | % | △2.3 | % |
| 住民税均等割等 | 0.1 | % | 0.1 | % |
| 税額控除 | △0.3 | % | △0.3 | % |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.2 | % | △0.3 | % |
| その他 | 0.1 | % | 0.3 | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 22.1 | % | 19.2 | % |