有価証券報告書-第123期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれている。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因の主な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 投資有価証券評価損 | 17,581百万円 | 17,820百万円 |
| 税務上の繰越欠損金 | 9,691 〃 | 7,512 〃 |
| 減損損失 | 9,858 〃 | 9,535 〃 |
| 貸倒引当金 | 4,368 〃 | 3,370 〃 |
| 退職給付引当金 | 2,550 〃 | 2,671 〃 |
| 賞与引当金 | 2,335 〃 | 2,340 〃 |
| その他 | 17,766 〃 | 22,705 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 64,151 〃 | 65,957 〃 |
| 評価性引当額 | △37,440 〃 | △38,359 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 26,711 〃 | 27,597 〃 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △52,097百万円 | △62,980百万円 |
| その他 | △13,549 〃 | △14,403 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △65,647 〃 | △77,384 〃 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △38,936 〃 | △49,786 〃 |
(注) 繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれている。
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 5,845百万円 | 10,173百万円 |
| 固定負債-繰延税金負債 | △44,781 〃 | △59,959 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因の主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 33.1% | 30.9% |
| (調整) | ||
| 税効果対象外申告調整項目 | △22.7〃 | △28.8〃 |
| 評価性引当額 | 10.0〃 | 4.3〃 |
| 住民税均等割等 | 0.4〃 | 0.6〃 |
| 試験研究費税額控除 | △0.9〃 | △1.2〃 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 2.5〃 | ― |
| その他 | 0.3〃 | 1.0% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 22.7% | 6.8% |