有価証券報告書-第108期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/30 12:57
【資料】
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【項目】
158項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
繰延税金資産
未実現損益の消去に係る税額1,418百万円1,398百万円
繰越欠損金690792
減価償却超過額520541
未払設備撤去費用否認額475466
減損損失否認額221184
有価証券評価損否認額299179
未払事業税160147
棚卸資産評価損87107
退職給付に係る負債4945
ゴルフ会員権評価損否認額4242
その他304295
繰延税金資産小計4,2704,201
評価性引当額△1,145△1,277
繰延税金資産合計3,1242,923
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△3,953△3,462
圧縮記帳積立金△1,029△982
退職給付に係る資産△624△745
関係会社の留保利益△192△230
退職給付信託返還有価証券△221△221
その他△34△23
繰延税金負債合計△6,055△5,664
繰延税金資産(負債)の純額△2,931△2,740

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
法定実効税率30.53%30.53%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.430.14
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.58△0.47
住民税均等割0.500.60
持分法投資利益△0.33△0.42
評価性引当額0.511.70
海外子会社の税率差異0.290.31
試験研究費税額控除△1.80△2.23
その他0.771.59
税効果会計適用後の法人税等の負担率30.3131.74

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