訂正有価証券報告書-第169期(2021/04/01-2022/03/31)

【提出】
2023/02/15 15:16
【資料】
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【項目】
146項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
(繰延税金資産)
減価償却費5,060百万円6,722百万円
税務上の繰越欠損金(*1)139百万円58百万円
賞与引当金1,482百万円1,667百万円
固定資産売却未実現利益1,283百万円753百万円
有価証券評価損301百万円448百万円
棚卸資産評価損427百万円491百万円
固定資産減損損失1,285百万円792百万円
その他3,464百万円5,046百万円
繰延税金資産小計13,445百万円15,979百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(*1)△42百万円△12百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△3,359百万円△4,604百万円
評価性引当額小計△3,402百万円△4,617百万円
繰延税金資産合計10,043百万円11,362百万円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金△30百万円-百万円
新規連結による土地評価益△540百万円△540百万円
在外子会社の留保利益に係る税効果△777百万円△425百万円
その他有価証券評価差額金△12,324百万円△11,541百万円
繰延税金負債合計△13,672百万円△12,506百万円
繰延税金資産(負債)の純額△3,629百万円△1,144百万円

(*1)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2021年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)813307-17139百万円
評価性引当額-△17△0△7-△17△42百万円
繰延税金資産8115----96百万円

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
当連結会計年度(2022年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)3307--1758百万円
評価性引当額-----△12△12百万円
繰延税金資産3307--445百万円

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
法定実効税率29.9%29.9%
(調整)
在外連結子会社の留保利益に係る税効果0.9%0.7%
交際費等永久に損金に算入されない項目0.2%0.0%
在外連結子会社等との税率差異△5.9%△3.8%
税額控除△8.8%△2.4%
評価性引当額の増減1.5%2.1%
子会社欠損等1.1%5.8%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.2%△0.2%
その他0.7%△2.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率19.4%29.9%

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