有価証券報告書-第81期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,993 | 8,863 |
受取手形及び売掛金 | 13,369 | 13,633 |
たな卸資産 | 3,774 | 3,451 |
繰延税金資産 | 379 | 441 |
その他 | 1,432 | 948 |
貸倒引当金 | -74 | -74 |
流動資産合計 | 26,875 | 27,264 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 27,302 | 27,429 |
減価償却累計額 | -15,001 | -15,855 |
建物及び構築物(純額) | 12,301 | 11,574 |
機械装置及び運搬具 | 12,601 | 12,669 |
減価償却累計額 | -10,346 | -10,590 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,254 | 2,078 |
工具 | 4,246 | 4,216 |
減価償却累計額 | -3,657 | -3,722 |
工具 | 588 | 494 |
土地 | 2,616 | 2,624 |
建設仮勘定 | 51 | 50 |
その他 | 214 | 218 |
減価償却累計額 | -4 | -10 |
その他(純額) | 209 | 208 |
有形固定資産合計 | 18,022 | 17,030 |
無形固定資産 | 1,199 | 494 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 19,838 | 21,617 |
長期貸付金 | 133 | 193 |
繰延税金資産 | 1,024 | 906 |
その他 | 1,000 | 924 |
貸倒引当金 | -106 | -90 |
投資その他の資産合計 | 21,891 | 23,550 |
固定資産合計 | 41,112 | 41,076 |
資産合計 | 67,988 | 68,340 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 8,619 | 8,906 |
短期借入金 | 1,376 | 1,404 |
未払法人税等 | 177 | 96 |
賞与引当金 | 777 | 499 |
その他 | 1,411 | 1,077 |
流動負債合計 | 12,363 | 11,983 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 600 | 600 |
退職給付引当金 | 2,674 | 2,827 |
役員退職慰労引当金 | 590 | 201 |
負ののれん | 126 | 90 |
その他 | 1,190 | 1,138 |
固定負債合計 | 5,183 | 4,857 |
負債合計 | 17,546 | 16,840 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,060 | 8,060 |
資本剰余金 | 7,608 | 7,608 |
利益剰余金 | 37,558 | 38,030 |
自己株式 | -376 | -379 |
株主資本合計 | 52,851 | 53,320 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 61 | 142 |
為替換算調整勘定 | -3,123 | -2,607 |
評価・換算差額等合計 | -3,061 | -2,464 |
少数株主持分 | 651 | 644 |
純資産合計 | 50,442 | 51,499 |
負債純資産合計 | 67,988 | 68,340 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,251 | 6,283 |
受取手形 | 2,427 | 4,175 |
売掛金 | 4,783 | 8,564 |
商品及び製品 | 688 | 1,135 |
仕掛品 | 54 | 62 |
原材料及び貯蔵品 | 300 | 417 |
前払費用 | 89 | 110 |
繰延税金資産 | 229 | 370 |
未収収益 | 95 | 141 |
未収入金 | 256 | 466 |
未収還付法人税等 | 556 | 204 |
関係会社短期貸付金 | 2,442 | 705 |
その他 | 1 | 2 |
貸倒引当金 | -270 | -454 |
流動資産合計 | 16,907 | 22,184 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 20,626 | 23,130 |
減価償却累計額 | -11,064 | -13,389 |
建物(純額) | 9,562 | 9,740 |
構築物 | 1,062 | 1,213 |
減価償却累計額 | -687 | -864 |
構築物(純額) | 375 | 349 |
機械及び装置 | 6,838 | 10,110 |
減価償却累計額 | -5,969 | -8,891 |
機械及び装置(純額) | 869 | 1,218 |
車両運搬具 | 29 | 41 |
減価償却累計額 | -28 | -39 |
車両運搬具(純額) | 1 | 1 |
工具 | 2,796 | 3,738 |
減価償却累計額 | -2,433 | -3,359 |
工具 | 363 | 379 |
土地 | 1,201 | 2,039 |
建設仮勘定 | 28 | 9 |
その他 | 198 | 228 |
減価償却累計額 | - | -9 |
その他(純額) | 198 | 219 |
有形固定資産合計 | 12,599 | 13,958 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 345 | 350 |
施設利用権 | 22 | 26 |
その他 | 79 | 17 |
無形固定資産合計 | 447 | 394 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,972 | 2,153 |
関係会社株式 | 8,416 | 6,475 |
出資金 | 2 | 2 |
関係会社出資金 | 3,032 | 3,971 |
長期貸付金 | 636 | 248 |
株主 | 19 | 99 |
破産更生債権等 | 34 | 32 |
長期前払費用 | 101 | 106 |
繰延税金資産 | 787 | 1,120 |
差入保証金 | 180 | 197 |
その他 | 357 | 326 |
貸倒引当金 | -647 | -127 |
投資その他の資産合計 | 14,894 | 14,605 |
固定資産合計 | 27,941 | 28,958 |
資産合計 | 44,848 | 51,143 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 543 | 660 |
買掛金 | 3,402 | 7,390 |
短期借入金 | 1,887 | 1,800 |
1年内返済予定の長期借入金 | 50 | - |
未払金 | 440 | 428 |
未払費用 | 95 | 127 |
未払法人税等 | 44 | 82 |
前受金 | 30 | 7 |
預り金 | 75 | 102 |
賞与引当金 | 494 | 451 |
設備関係支払手形 | 108 | 75 |
その他 | 1 | 10 |
流動負債合計 | 7,173 | 11,138 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 600 | 600 |
退職給付引当金 | 1,841 | 2,500 |
役員退職慰労引当金 | 515 | 165 |
長期預り保証金 | 1,018 | 1,105 |
その他 | - | 23 |
固定負債合計 | 3,975 | 4,395 |
負債合計 | 11,149 | 15,534 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,060 | 8,060 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,608 | 7,608 |
その他資本剰余金 | - | 0 |
資本剰余金合計 | 7,608 | 7,608 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 503 | 503 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮積立金 | 273 | 262 |
別途積立金 | 12,900 | 12,900 |
繰越利益剰余金 | 4,658 | 6,525 |
利益剰余金合計 | 18,336 | 20,191 |
自己株式 | -376 | -379 |
株主資本合計 | 33,629 | 35,481 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 70 | 127 |
評価・換算差額等合計 | 70 | 127 |
純資産合計 | 33,699 | 35,608 |
負債純資産合計 | 44,848 | 51,143 |