有価証券報告書-第214期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第214期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,857 | 5,499 |
受取手形及び売掛金 | 19,384 | 15,733 |
商品及び製品 | 5,196 | 4,608 |
仕掛品 | 7,443 | 3,853 |
原材料及び貯蔵品 | 4,154 | 3,705 |
繰延税金資産 | 1,043 | 985 |
その他 | 1,335 | 1,241 |
貸倒引当金 | -36 | -199 |
流動資産合計 | 40,378 | 35,427 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 13,669 | 8,943 |
機械装置及び運搬具(純額) | 13,697 | 4,754 |
土地 | 21,166 | 19,862 |
リース資産(純額) | 1,176 | 1,136 |
建設仮勘定 | 1,936 | 150 |
その他(純額) | 804 | 312 |
有形固定資産合計 | 52,450 | 35,159 |
無形固定資産 | 609 | 318 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,593 | 8,055 |
繰延税金資産 | 2,867 | 1,543 |
その他 | 3,025 | 4,229 |
貸倒引当金 | -453 | -1,802 |
投資その他の資産合計 | 12,032 | 12,025 |
固定資産合計 | 65,092 | 47,503 |
繰延資産 | 15 | 12 |
資産合計 | 105,487 | 82,944 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 12,394 | 13,354 |
短期借入金 | 19,826 | 29,061 |
未払費用 | 2,081 | 2,998 |
賞与引当金 | 891 | 781 |
その他 | 3,330 | 3,716 |
流動負債合計 | 38,525 | 49,912 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 11,702 | 7,142 |
リース債務 | 1,617 | 1,590 |
繰延税金負債 | 52 | 34 |
再評価に係る繰延税金負債 | 5,788 | 5,326 |
退職給付引当金 | 4,763 | 4,285 |
役員退職慰労引当金 | 159 | 184 |
資産除去債務 | 519 | 527 |
長期前受収益 | 13 | 10 |
その他 | 2,172 | 2,133 |
固定負債合計 | 26,787 | 21,235 |
負債合計 | 65,313 | 71,147 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 15,074 | 15,074 |
資本剰余金 | 8,575 | 8,574 |
利益剰余金 | 6,290 | -22,058 |
自己株式 | -3,271 | -3,272 |
株主資本合計 | 26,668 | -1,682 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 482 | 975 |
繰延ヘッジ損益 | 1 | - |
土地再評価差額金 | 10,851 | 10,009 |
為替換算調整勘定 | -733 | 435 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,600 | 11,420 |
少数株主持分 | 2,905 | 2,059 |
純資産合計 | 40,173 | 11,796 |
負債純資産合計 | 105,487 | 82,944 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 450 | 2,688 |
受取手形 | 951 | 798 |
売掛金 | 11,545 | 9,758 |
商品及び製品 | 3,262 | 3,051 |
仕掛品 | 4,686 | 1,691 |
原材料及び貯蔵品 | 2,294 | 1,991 |
前払費用 | 115 | 81 |
繰延税金資産 | 874 | 849 |
短期貸付金 | 2,312 | 6,385 |
未収入金 | 825 | 935 |
その他 | 494 | 623 |
貸倒引当金 | -1 | -160 |
流動資産合計 | 27,813 | 28,695 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 9,752 | 7,824 |
構築物(純額) | 361 | 234 |
機械及び装置(純額) | 6,104 | 2,823 |
車両運搬具(純額) | 19 | 4 |
工具 | 259 | 188 |
土地 | 20,908 | 19,604 |
リース資産(純額) | 1,170 | 1,084 |
建設仮勘定 | 69 | 54 |
有形固定資産合計 | 38,644 | 31,819 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 14 | 11 |
ソフトウエア | 232 | 121 |
その他 | 31 | 30 |
無形固定資産合計 | 279 | 162 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,840 | 6,376 |
関係会社株式 | 10,611 | 2,730 |
関係会社出資金 | 2,273 | 1,898 |
従業員に対する長期貸付金 | 332 | 174 |
関係会社長期貸付金 | 74 | 1,102 |
長期前払費用 | 118 | 57 |
繰延税金資産 | 2,507 | 1,286 |
その他 | 1,000 | 1,918 |
貸倒引当金 | -139 | -1,079 |
投資その他の資産合計 | 21,618 | 14,465 |
固定資産合計 | 60,542 | 46,446 |
資産合計 | 88,356 | 75,141 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 132 | 145 |
買掛金 | 7,667 | 9,947 |
短期借入金 | 15,050 | 25,831 |
リース債務 | 460 | 572 |
未払金 | 41 | 66 |
未払費用 | 1,655 | 2,286 |
未払法人税等 | 51 | 55 |
未払消費税等 | 153 | 145 |
前受金 | 858 | 992 |
預り金 | 372 | 388 |
前受収益 | 12 | 6 |
賞与引当金 | 628 | 530 |
その他 | 21 | 23 |
流動負債合計 | 27,107 | 40,993 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 10,925 | 5,725 |
リース債務 | 1,610 | 1,553 |
再評価に係る繰延税金負債 | 5,765 | 5,303 |
退職給付引当金 | 4,159 | 3,688 |
関係会社事業損失引当金 | - | 7,804 |
資産除去債務 | 504 | 512 |
長期預り金 | 2,013 | 1,984 |
長期前受収益 | 13 | 10 |
その他 | 140 | 130 |
固定負債合計 | 25,132 | 26,713 |
負債合計 | 52,240 | 67,707 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 15,074 | 15,074 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,539 | 5,539 |
その他資本剰余金 | 3,035 | 3,035 |
資本剰余金合計 | 8,575 | 8,574 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 4,500 | - |
繰越利益剰余金 | 1,098 | -22,783 |
利益剰余金合計 | 5,598 | -22,783 |
自己株式 | -3,271 | -3,272 |
株主資本合計 | 25,975 | -2,407 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 458 | 1,003 |
繰延ヘッジ損益 | 1 | - |
土地再評価差額金 | 9,680 | 8,839 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,140 | 9,842 |
純資産合計 | 36,116 | 7,434 |
負債純資産合計 | 88,356 | 75,141 |