有価証券報告書-第112期(2021/12/01-2022/11/30)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1 評価性引当額が735百万円増加している。この増加の主な内容は、当社の税務上の繰越欠損金が増加したこと等に伴うものである。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(令和3年11月30日)
(単位:百万円)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
当連結会計年度(令和4年11月30日)
(単位:百万円)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため記載していない。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (令和3年11月30日) | 当連結会計年度 (令和4年11月30日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 3,275百万円 | 4,209百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 1,462 | 1,258 |
| 賞与引当金 | 67 | 89 |
| 減損損失 | 277 | 255 |
| 貸倒引当金 | 224 | 224 |
| その他 | 406 | 413 |
| 繰延税金資産小計 | 5,713 | 6,450 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △3,275 | △4,209 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △2,425 | △2,227 |
| 評価性引当額小計(注)1 | △5,700 | △6,436 |
| 繰延税金資産合計 | 12 | 14 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △156 | △143 |
| 前払年金費用 | △205 | △476 |
| 繰延税金負債合計 | △362 | △620 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △349 | △605 |
(注)1 評価性引当額が735百万円増加している。この増加の主な内容は、当社の税務上の繰越欠損金が増加したこと等に伴うものである。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(令和3年11月30日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 53 | 250 | 82 | 42 | 35 | 2,810 | 3,275 |
| 評価性引当額 | △53 | △250 | △82 | △42 | △35 | △2,810 | △3,275 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
当連結会計年度(令和4年11月30日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 256 | 91 | 49 | 41 | 16 | 3,753 | 4,209 |
| 評価性引当額 | △256 | △91 | △49 | △41 | △16 | △3,753 | △4,209 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため記載していない。