有価証券報告書-第117期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/28 15:26
【資料】
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【項目】
126項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
有形固定資産5,964百万円5,749百万円
関係会社株式15,606百万円15,765百万円
未払賞与4,267百万円3,944百万円
製品保証引当金694百万円931百万円
退職給付引当金12,337百万円12,159百万円
その他6,091百万円9,436百万円
繰延税金資産小計44,961百万円47,986百万円
評価性引当額△20,458百万円△21,930百万円
繰延税金資産合計24,503百万円26,056百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△1,283百万円△1,246百万円
その他有価証券評価差額金△11,164百万円△12,992百万円
その他△58百万円△96百万円
繰延税金資産の純額11,996百万円11,720百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.7%30.5%
(調整)
永久に損金に算入されない項目1.9%6.9%
永久に益金に算入されない項目△13.6%△71.8%
均等割等0.4%2.0%
税額控除△7.7%△2.3%
税制改正による影響額5.7%3.0%
評価性引当の計上1.2%28.2%
その他3.9%7.9%
税効果会計適用後の法人税等の負担率24.5%4.4%

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