有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額の増加額は277千円であり、重要な変動が生じていると認められないため、当該変動の主な内容については記載を省略しております。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(2019年3月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 次期以降の業績予想で経常的に課税所得が見込めるため。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 貸倒引当金 | 71,629千円 | 463千円 |
| 貸倒損失額 | 4,942千円 | 4,942千円 |
| 賞与引当金 | 23,731千円 | 12,550千円 |
| 減損損失 | 6,879千円 | 6,983千円 |
| 退職給付引当金 | 83,842千円 | 77,753千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,456千円 | 25,136千円 |
| 棚卸資産評価減 | 10,572千円 | 17,672千円 |
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 1,082,170千円 | 1,141,298千円 |
| 投資有価証券評価損 | 88千円 | 88千円 |
| その他 | 20,303千円 | 15,022千円 |
| 繰延税金資産小計 | 1,322,616千円 | 1,301,912千円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | - | △1,090,426千円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | - | △51,722千円 |
| 評価性引当額小計(注)1 | △1,141,871千円 | △1,142,148千円 |
| 繰延税金資産合計 | 180,745千円 | 159,763千円 |
| (繰延税金負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | △58,989千円 | △30,326千円 |
| 繰延税金負債合計 | △58,989千円 | △30,326千円 |
| 差引:繰延税金資産の純額 | 121,756千円 | 129,437千円 |
(注)1.評価性引当額の増加額は277千円であり、重要な変動が生じていると認められないため、当該変動の主な内容については記載を省略しております。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(2019年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※1) | - | - | - | - | - | 1,141,298 | 1,141,298 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | △1,090,426 | △1,090,426 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 50,872 | (※2)50,872 |
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 次期以降の業績予想で経常的に課税所得が見込めるため。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.3% | - |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.3% | - |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.2% | - |
| 土地再評価差額金の取崩 | △5.5% | - |
| 住民税均等割 | 6.6% | - |
| 評価性引当額の純増減 | △13.9% | - |
| 繰越欠損金の取崩し | -% | - |
| その他 | 0.6% | - |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 21.2% | - |
(注)当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。