有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.58%から平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については33.01%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.24%に変更されております。
なお、この税率の変異による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (繰延税金資産) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 役員退職慰労引当金 | 163,048 千円 | 150,737 千円 |
| 製品評価損 | 114,429 千円 | 159,471 千円 |
| 会員権評価損 | 14,587 千円 | 18,699 千円 |
| 関係会社株式評価損 | ― 千円 | 161,844 千円 |
| 賞与引当金 | 15,619 千円 | 14,854 千円 |
| 製品保証引当金 | 4,625 千円 | 5,941 千円 |
| 貸倒引当金 | 7,203 千円 | 86,095 千円 |
| 資産除去債務 | 22,184 千円 | 20,486 千円 |
| ソフトウェア償却超過 | 165,228 千円 | 144,814 千円 |
| 繰延資産償却超過 | 7,277 千円 | 4,189 千円 |
| その他 | 44,373 千円 | 37,395 千円 |
| 繰延税金資産小計 | 558,580 千円 | 804,530 千円 |
| 評価性引当額 | △410,280 千円 | △604,230 千円 |
| 繰延税金資産合計 | 148,300 千円 | 200,300 千円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| その他有価証券評価差額金 | 28,688 千円 | 32,497 千円 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 7,150 千円 | 5,450 千円 |
| 繰延税金負債合計 | 35,838 千円 | 37,947 千円 |
| 差引:繰延税金資産純額 | 112,461 千円 | 162,352 千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6 % |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金算入されない項目 | 0.6% | 0.6 % |
| 受取配当金等永久に益金算入されない項目 | △0.2% | △0.2 % |
| 税率変更による影響 | 2.2% | 5.6 % |
| 試験研究費控除 | △1.6% | △13.6 % |
| 留保金課税 | 4.3% | 9.7 % |
| 住民税均等割等 | 1.1% | 1.7 % |
| 評価性引当額の増減 | 2.4% | 18.0 % |
| その他 | 0.0% | 0.9 % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 46.7% | 58.5 % |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.58%から平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については33.01%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.24%に変更されております。
なお、この税率の変異による影響は軽微であります。