兼松エンジニアリング(6402)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 12,403,939 | 13,300,759 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首棚卸高 | 699,455 | 926,133 |
| 当期製品製造原価 | 9,802,509 | 9,511,448 |
| 合計 | 10,501,964 | 10,437,581 |
| 製品期末棚卸高 | 926,133 | 336,803 |
| 売上原価合計 | 9,575,831 | 10,100,777 |
| 売上総利益 | 2,828,107 | 3,199,981 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 479,508 | 597,870 |
| 賞与 | 208,689 | 136,612 |
| 賞与引当金繰入額 | 130,567 | 222,384 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 20,120 | 23,200 |
| 退職給付費用 | 17,507 | 22,805 |
| 貸倒引当金繰入額 | 251 | -295 |
| 製品保証引当金繰入額 | 18,036 | -3,000 |
| 研究開発費 | 93,631 | 101,857 |
| 減価償却費 | 160,317 | 167,038 |
| その他 | 890,760 | 977,067 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,019,391 | 2,245,540 |
| 全事業営業利益 | 808,716 | 954,440 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 25 | 369 |
| 受取賃貸料 | 17,121 | 19,082 |
| 未払配当金除斥益 | 3,884 | 5,494 |
| スクラップ売却収入 | 2,858 | 2,712 |
| その他 | 3,065 | 3,100 |
| 営業外収益計 | 26,956 | 30,759 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,866 | 9,794 |
| 為替差損 | 556 | 218 |
| 自己株式処分費用 | - | 750 |
| 株式報酬費用消滅損 | 891 | 860 |
| その他 | 27 | 315 |
| 営業外費用計 | 6,341 | 11,939 |
| 当期経常利益 | 829,331 | 973,261 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,636 | 636 |
| 補助金収入 | 6,854 | 21,235 |
| 特別利益計 | 8,490 | 21,871 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 4 | - |
| 固定資産除却損 | 274 | 0 |
| 特別損失計 | 279 | 0 |
| 税引前当年度純利益 | 837,542 | 995,132 |
| 法人税 | 198,353 | 395,211 |
| 法人税等調整額 | 20,271 | -100,769 |
| 法人税等合計 | 218,625 | 294,442 |
| 中間純利益 | 618,917 | 700,690 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | -5,117 | 27,202 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 93,631 | 101,857 |
| 研究開発費 | 8,157 | 10,523 |
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 101,789 | 112,380 |