有価証券報告書-第147期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/27 15:31
【資料】
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【項目】
178項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金2,710百万円3,203百万円
棚卸資産評価損否認1,7051,920
棚卸資産未実現利益2,0602,717
投資有価証券等評価損否認1,342795
税務上の繰越欠損金(注2)6,6535,808
その他12,07914,453
繰延税金資産小計26,55228,899
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2)△5,834△2,397
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△8,128△7,704
評価性引当額小計(注1)△13,962△10,101
繰延税金資産合計12,59018,797
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△4,451△7,661
在外子会社の留保利益
企業結合により識別された無形資産
△780
△285
△2,285
△197
固定資産圧縮積立金△464△457
その他△1,694△1,793
繰延税金負債合計△7,675△12,395
繰延税金資産の純額4,9146,402

注1 評価性引当額が、3,860百万円減少しています。この主な理由は、繰越期限の到来による税務上の繰越欠損金に対する評価性引当額の減少、及び繰延税金資産の計上による評価性引当額の減少に伴うものです。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(※)1,6514981,6554633762,0086,653百万円
評価性引当額△1,588△480△1,582△452△134△1,594△5,834
繰延税金資産62177210242414819

※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
当連結会計年度(2023年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(※)7171,7915942711242,3095,808百万円
評価性引当額△76△264△217△163△29△1,645△2,397
繰延税金資産6411,527376108946633,411

※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
住民税均等割0.90.3
交際費等永久に損金に算入されない項目2.61.4
外国源泉税2.22.4
減損損失1.10.3
繰延税金資産に対する評価性引当額の増減△3.2△8.6
子会社等に適用される税率等による影響△8.8△9.5
持分法による投資損益△3.2△2.1
その他△0.81.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率21.415.8

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び一部の国内連結子会社は、当連結会計年度から、グループ通算制度を適用しています。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っています。