有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 13:11
【資料】
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【項目】
122項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
平成28年3月31日
当連結会計年度
平成29年3月31日
繰延税金資産(流動)
未払賞与1,205百万円1,350百万円
未払事業税197269
未実現利益246228
棚卸資産評価損490509
その他8821,126
小計3,0213,485
繰延税金資産(固定)
退職給付に係る負債2,961百万円1,850百万円
貸倒引当金254323
減損損失1,3201,056
投資有価証券314315
税務上の繰越欠損金12,52812,515
その他7611,286
小計18,14217,347
評価性引当額△14,633△14,705
繰延税金資産合計6,5306,127
繰延税金負債(流動)
その他△0百万円△17百万円
小計△0△17
繰延税金負債(固定)
固定資産圧縮積立金△128百万円△122百万円
その他有価証券評価差額金△3,416△4,379
土地評価差額△205△1,850
在外関連会社における留保利益△5,415△5,341
退職給付に係る資産△14△144
その他△1,147△969
小計△10,328△12,808
繰延税金負債合計△10,328△12,826
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額△3,797△6,698

繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
平成28年3月31日
当連結会計年度
平成29年3月31日
流動資産-繰延税金資産2,725百万円3,175百万円
固定資産-繰延税金資産1,3381,317
固定負債-繰延税金負債△7,857△11,190

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
平成28年3月31日
当連結会計年度
平成29年3月31日
法定実効税率33.0%-
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.6-
受取配当金等永久に益金に算入されない項目1.7-
住民税均等割0.4-
評価性引当額の増減4.5-
海外との法定実効税率差△2.6-
在外関係会社の配当に係る税効果△0.4-
のれん償却額0.0-
持分法による投資損益△1.3-
税効果未認識未実現利益0.8-
外国税額控除3.1-
その他△1.0-
税効果会計適用後の法人税等の負担率38.5-

(注)当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率
の100分の5以下であるため注記を省略しております。

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