有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 5,931 | 7,248 |
受取手形及び売掛金 | 1,623 | 1,714 |
たな卸資産 | 16,911 | - |
商品 | - | 7 |
仕掛品 | - | 20,670 |
原材料及び貯蔵品 | - | 169 |
前渡金 | 626 | 925 |
繰延税金資産 | 70 | 76 |
その他 | 981 | 1,701 |
貸倒引当金 | -25 | -10 |
流動資産合計 | 26,120 | 32,503 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,302 | 6,267 |
減価償却累計額 | -3,091 | -3,263 |
建物(純額) | 2,211 | 3,004 |
構築物及びドック船台 | 5,366 | 5,548 |
減価償却累計額 | -3,731 | -3,826 |
構築物及びドック船台(純額) | 1,635 | 1,721 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | 9,497 | 10,438 |
減価償却累計額 | -6,927 | -7,456 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,569 | 2,981 |
工具器具備品 | 2,797 | 3,618 |
減価償却累計額 | -1,913 | -2,273 |
工具器具備品(純額) | 883 | 1,345 |
土地 | 4,462 | 4,567 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 67 | 3 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 11,829 | 13,624 |
無形固定資産 | | |
その他 | 80 | 115 |
無形固定資産合計 | 80 | 115 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 554 | 414 |
長期前払費用 | 18 | 120 |
繰延税金資産 | 644 | 765 |
その他 | 103 | 100 |
貸倒引当金 | -61 | -61 |
投資その他の資産合計 | 1,259 | 1,338 |
固定資産合計 | 13,169 | 15,078 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 39,290 | 47,581 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 9,287 | 11,586 |
短期借入金 | 1,150 | 1,150 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,243 | 1,196 |
未払費用 | 1,353 | 1,668 |
未払法人税等 | 738 | 797 |
前受金 | 14,743 | 18,656 |
船舶保証工事引当金 | 45 | 65 |
その他 | 1,019 | 862 |
流動負債合計 | 29,581 | 35,984 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,308 | 2,112 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,184 | 1,184 |
退職給付引当金 | 1,655 | 1,837 |
役員退職慰労引当金 | 47 | 64 |
その他 | - | 1 |
固定負債合計 | 4,196 | 5,200 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 33,778 | 41,184 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,200 | 1,200 |
資本剰余金 | 672 | 672 |
利益剰余金 | 2,150 | 3,108 |
自己株式 | -4 | -5 |
株主資本合計 | 4,018 | 4,975 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 83 | 11 |
土地再評価差額金 | 1,410 | 1,410 |
評価・換算差額等合計 | 1,494 | 1,421 |
純資産合計 | 5,512 | 6,397 |
負債純資産合計 | 39,290 | 47,581 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 5,682 | 7,042 |
受取手形 | 38 | 36 |
売掛金 | 1,448 | 1,595 |
原材料及び貯蔵品 | 93 | 151 |
半成工事 | 16,668 | 20,659 |
前渡金 | 626 | 925 |
前払費用 | 58 | 81 |
繰延税金資産 | 67 | 77 |
未収収益 | 2 | 2 |
未収消費税等 | 902 | 1,579 |
短期債権 | 27 | 21 |
その他 | 1 | 15 |
貸倒引当金 | -24 | -10 |
流動資産合計 | 25,592 | 32,178 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,294 | 6,257 |
減価償却累計額 | -3,089 | -3,261 |
建物(純額) | 2,205 | 2,996 |
構築物 | 3,338 | 3,489 |
減価償却累計額 | -2,128 | -2,214 |
構築物(純額) | 1,209 | 1,274 |
ドック船台 | 2,027 | 2,058 |
減価償却累計額 | -1,602 | -1,612 |
ドック船台(純額) | 425 | 446 |
機械装置 | 8,817 | 9,658 |
減価償却累計額 | -6,369 | -6,850 |
機械装置(純額) | 2,448 | 2,808 |
船舶 | 157 | 155 |
減価償却累計額 | -140 | -139 |
船舶(純額) | 16 | 16 |
車両運搬具 | 493 | 593 |
減価償却累計額 | -399 | -450 |
車両運搬具(純額) | 93 | 143 |
工具器具備品 | 2,790 | 3,610 |
減価償却累計額 | -1,909 | -2,267 |
工具器具備品(純額) | 881 | 1,342 |
土地 | 4,462 | 4,567 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 66 | 3 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 11,810 | 13,598 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 10 | 10 |
ソフトウエア | 59 | 93 |
その他 | 9 | 10 |
無形固定資産合計 | 78 | 114 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 554 | 414 |
関係会社株式 | 100 | 100 |
出資金 | 3 | 3 |
破産更生債権等 | 61 | 61 |
長期前払費用 | 16 | 105 |
繰延税金資産 | 636 | 758 |
その他 | 37 | 34 |
貸倒引当金 | -61 | -61 |
投資その他の資産合計 | 1,348 | 1,415 |
固定資産合計 | 13,237 | 15,128 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 38,830 | 47,306 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 5,268 | 6,404 |
買掛金 | 3,530 | 4,885 |
短期借入金 | 1,150 | 1,150 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,243 | 1,196 |
未払費用 | 1,225 | 1,160 |
未払法人税等 | 696 | 797 |
前受金 | 14,636 | 18,654 |
預り金 | 82 | 40 |
船舶保証工事引当金 | 45 | 65 |
設備関係支払手形 | 640 | 501 |
設備関係未払金 | 748 | 1,019 |
その他 | 1 | 2 |
流動負債合計 | 29,269 | 35,878 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,308 | 2,112 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,184 | 1,184 |
退職給付引当金 | 1,646 | 1,829 |
役員退職慰労引当金 | 34 | 43 |
固定負債合計 | 4,174 | 5,169 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 33,443 | 41,048 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,200 | 1,200 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 416 | 416 |
その他資本剰余金 | 255 | 255 |
資本剰余金合計 | 672 | 672 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,024 | 2,969 |
利益剰余金合計 | 2,024 | 2,969 |
自己株式 | -4 | -5 |
株主資本合計 | 3,892 | 4,836 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 83 | 11 |
土地再評価差額金 | 1,410 | 1,410 |
評価・換算差額等合計 | 1,494 | 1,421 |
純資産合計 | 5,386 | 6,258 |
負債純資産合計 | 38,830 | 47,306 |