有価証券報告書-第41期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (平成29年6月30日) | |
繰延税金資産 | ||
未払事業税 | 66,676千円 | 94,446千円 |
賞与引当金 | 63,692千円 | 68,872千円 |
たな卸資産評価損 | 66,121千円 | 83,074千円 |
貸倒引当金 | 11,293千円 | 11,708千円 |
連結会社間内部利益消去 | 174,474千円 | 130,571千円 |
役員退職慰労引当金 | 203,254千円 | 7,589千円 |
退職給付に係る負債 | 213,895千円 | 228,260千円 |
減損損失 | 4,740千円 | 4,740千円 |
投資有価証券評価損 | 148,350千円 | 191,941千円 |
資産除去債務 | 39,408千円 | 40,117千円 |
税務上の繰越欠損金 | 153,735千円 | 156,876千円 |
その他 | 140,776千円 | 259,355千円 |
繰延税金資産小計 | 1,286,421千円 | 1,277,555千円 |
評価性引当額 | △353,465千円 | △396,171千円 |
繰延税金資産合計 | 932,955千円 | 881,383千円 |
繰延税金負債 | ||
子会社留保利益 | △948,735千円 | △1,229,596千円 |
その他有価証券評価差額金 | △112,028千円 | △178,941千円 |
資産除去費用 | △16,087千円 | △14,384千円 |
圧縮積立金 | △36,968千円 | △35,007千円 |
その他 | △25,900千円 | △43,568千円 |
繰延税金負債合計 | △1,139,719千円 | △1,501,497千円 |
繰延税金資産(負債)の純額 | △206,764千円 | △620,114千円 |
(注) 繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度 (平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (平成29年6月30日) | |
流動資産-繰延税金資産 | 419,554千円 | 520,542千円 |
固定資産-繰延税金資産 | 46,638千円 | 42,975千円 |
固定負債-繰延税金負債 | 672,957千円 | 1,183,631千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (平成29年6月30日) | |
法定実効税率 | 32.8% | 30.7% |
(調整) | ||
交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 0.9% | 0.5% |
住民税均等割額 | 0.2% | 0.2% |
在外連結子会社の税率差異 | △3.3% | △1.6% |
在外連結子会社の税額免除 | △2.8% | △2.1% |
在外連結子会社の留保利益 | 0.2% | 2.6% |
試験研究費等控除 | △3.9% | △4.9% |
評価性引当額の増減 | 0.5% | 0.4% |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.2% | ―% |
その他 | 0.2% | 2.6% |
税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | 25.0% | 28.4% |