訂正有価証券報告書-第42期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2020/03/27 15:38
【資料】
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【項目】
119項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2017年6月30日)
当連結会計年度
(2018年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税94,446千円117,317千円
賞与引当金68,872千円78,610千円
たな卸資産評価損83,074千円57,842千円
貸倒引当金11,708千円9,442千円
連結会社間内部利益消去130,571千円284,766千円
役員退職慰労引当金7,589千円7,621千円
退職給付に係る負債228,260千円266,931千円
減損損失4,740千円4,740千円
投資有価証券評価損191,941千円251,901千円
資産除去債務40,117千円41,014千円
税務上の繰越欠損金156,876千円151,702千円
その他259,355千円280,778千円
繰延税金資産小計1,277,555千円1,552,670千円
評価性引当額△396,171千円△492,260千円
繰延税金資産合計881,383千円1,060,409千円
繰延税金負債
子会社留保利益△1,229,596千円△1,544,768千円
その他有価証券評価差額金△178,941千円△415,751千円
資産除去費用△14,384千円△12,734千円
圧縮積立金△35,007千円△33,953千円
その他△43,568千円△59,135千円
繰延税金負債合計△1,501,497千円△2,066,344千円
繰延税金資産(負債)の純額△620,114千円△1,005,934千円

(注) 繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(2017年6月30日)
当連結会計年度
(2018年6月30日)
流動資産-繰延税金資産520,542千円626,544千円
固定資産-繰延税金資産42,975千円59,770千円
固定負債-繰延税金負債1,183,631千円1,692,249千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2017年6月30日)
当連結会計年度
(2018年6月30日)
法定実効税率30.7%30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
0.5%0.9%
住民税均等割額0.2%0.2%
在外連結子会社の税率差異△1.6%△2.3%
在外連結子会社の税額免除△2.1%△3.4%
在外連結子会社の留保利益2.6%2.3%
試験研究費等控除△4.9%△4.4%
評価性引当額の増減0.4%0.7%
その他2.6%1.1%
税効果会計適用後の
法人税等の負担率
28.4%25.8%