有価証券報告書-第195期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 122,731 | 106,061 |
受取手形及び売掛金 | 56,499 | 55,527 |
商品及び製品 | 65,064 | 67,983 |
仕掛品 | 13,339 | 13,771 |
原材料及び貯蔵品 | 15,721 | 18,580 |
その他 | 17,352 | 20,770 |
貸倒引当金 | -1,216 | -1,085 |
流動資産計 | 289,493 | 281,608 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 32,431 | 43,121 |
機械装置及び運搬具(純額) | 14,405 | 15,982 |
工具 | 10,459 | 11,561 |
土地 | 43,880 | 43,402 |
リース資産(純額) | 240 | 225 |
建設仮勘定 | 14,400 | 7,641 |
有形固定資産合計 | 115,817 | 121,934 |
無形固定資産 | 6,167 | 7,301 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 130,341 | 93,354 |
長期貸付金 | 93 | 96 |
退職給付に係る資産 | 276 | 394 |
繰延税金資産 | 4,699 | 4,708 |
敷金及び保証金 | 4,087 | 3,970 |
その他 | 1,452 | 1,541 |
貸倒引当金 | -120 | -147 |
投資その他の資産合計 | 140,831 | 103,918 |
固定資産計 | 262,816 | 233,153 |
資産の部合計 | 552,309 | 514,762 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 19,946 | 17,548 |
短期借入金 | 11,131 | 8,936 |
1年内返済予定の長期借入金 | 41 | - |
未払金及び未払費用 | 45,527 | 42,481 |
未払法人税等 | 16,325 | 2,474 |
製品保証引当金 | 1,774 | 1,840 |
返品調整引当金 | 97 | 111 |
工事損失引当金 | 4 | 8 |
その他 | 7,069 | 7,094 |
流動負債計 | 101,919 | 80,495 |
固定負債 | ||
長期未払金 | 5,406 | 3,902 |
繰延税金負債 | 15,402 | 5,152 |
再評価に係る繰延税金負債 | 9,587 | 9,544 |
退職給付に係る負債 | 21,098 | 22,460 |
長期預り金 | 9,090 | 8,997 |
その他 | 1,457 | 1,437 |
固定負債計 | 62,043 | 51,494 |
負債の部合計 | 163,963 | 131,990 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 28,534 | 28,534 |
資本剰余金 | 40,165 | 21,565 |
利益剰余金 | 294,904 | 325,141 |
自己株式 | -48,556 | -42,533 |
株主資本合計 | 315,048 | 332,707 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 79,729 | 54,796 |
繰延ヘッジ損益 | 109 | 85 |
土地再評価差額金 | 16,095 | 20,379 |
為替換算調整勘定 | -23,862 | -24,691 |
退職給付に係る調整累計額 | -600 | -1,582 |
その他の包括利益累計額合計 | 71,470 | 48,987 |
非支配株主持分 | 1,826 | 1,076 |
純資産の部合計 | 388,345 | 382,771 |
負債・純資産合計 | 552,309 | 514,762 |
個別決算
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 70,038 | 54,722 |
受取手形 | 1,111 | 253 |
電子記録債権 | 821 | 1,153 |
売掛金 | 14,980 | 16,430 |
商品及び製品 | 11,176 | 12,191 |
仕掛品 | 2,280 | 2,031 |
原材料 | 989 | 1,237 |
短期貸付金 | 4,251 | 4,504 |
その他 | 7,548 | 13,005 |
貸倒引当金 | -294 | -361 |
流動資産計 | 112,904 | 105,168 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 16,849 | 26,295 |
機械及び装置 | 1,049 | 1,057 |
車両運搬具 | 57 | 61 |
工具 | 2,103 | 3,006 |
土地 | 40,985 | 40,601 |
リース資産 | - | 2 |
建設仮勘定 | 10,670 | 3,144 |
有形固定資産合計 | 71,716 | 74,169 |
無形固定資産 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 129,374 | 92,400 |
関係会社株式 | 63,669 | 65,546 |
関係会社出資金 | 20,563 | 20,563 |
長期貸付金 | 2 | 2 |
敷金及び保証金 | 1,055 | 1,034 |
その他 | 113 | 132 |
貸倒引当金 | -113 | -131 |
投資その他の資産合計 | 214,664 | 179,548 |
固定資産計 | 286,382 | 253,719 |
資産の部合計 | 399,286 | 358,887 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 7,837 | 8,925 |
短期借入金 | 11,553 | 13,447 |
未払金 | 8,502 | 4,823 |
未払費用 | 15,438 | 15,388 |
未払法人税等 | 14,616 | - |
前受金 | 199 | 815 |
預り金 | 532 | 512 |
製品保証引当金 | 22 | 20 |
子会社支援引当金 | 643 | 442 |
リース債務 | - | 0 |
流動負債計 | 59,347 | 44,376 |
固定負債 | ||
長期未払金 | 4,277 | 2,840 |
繰延税金負債 | 19,864 | 10,087 |
再評価に係る繰延税金負債 | 9,587 | 9,544 |
退職給付引当金 | 15,903 | 15,118 |
長期預り金 | 9,090 | 8,997 |
リース債務 | - | 2 |
その他 | 48 | 47 |
固定負債計 | 58,772 | 46,637 |
負債の部合計 | 118,120 | 91,013 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 28,534 | 28,534 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 40,054 | 3,054 |
その他資本剰余金 | 111 | 19,152 |
資本剰余金合計 | 40,165 | 22,206 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 4,159 | 4,159 |
その他利益剰余金 | ||
圧縮記帳積立金 | 1,821 | 6,712 |
買換資産取得特別勘定積立金 | 5,146 | - |
別途積立金 | 70,710 | 70,710 |
繰越利益剰余金 | 83,289 | 102,847 |
利益剰余金合計 | 165,127 | 184,429 |
自己株式 | -48,556 | -42,533 |
株主資本合計 | 185,272 | 192,636 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 79,689 | 54,771 |
繰延ヘッジ損益 | 109 | 85 |
土地再評価差額金 | 16,095 | 20,379 |
その他の包括利益累計額合計 | 95,894 | 75,237 |
純資産の部合計 | 281,166 | 267,873 |
負債・純資産合計 | 399,286 | 358,887 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -185,212 | -188,646 |