有価証券報告書-第95期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/23 13:16
【資料】
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【項目】
172項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2025年3月31日)
当連結会計年度
(2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債1,291百万円1,263百万円
棚卸資産の未実現利益1,5611,598
賞与引当金857987
税務上の繰越欠損金(注)1299335
投資有価証券評価損287161
その他846994
繰延税金資産小計5,144百万円5,342百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△665△635
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1△298△335
評価性引当額小計△964百万円△971百万円
繰延税金資産合計4,180百万円4,370百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△1,056百万円△1,783百万円
在外連結子会社に対する留保利益△628△711
退職給付に係る資産△615△1,835
固定資産圧縮積立金△76△76
その他△25△34
繰延税金負債合計△2,402百万円△4,442百万円
繰延税金資産(負債)の純額1,777百万円△71百万円
(再評価に係る繰延税金負債)
土地再評価差額金(損)445百万円445百万円
評価性引当額△445△445
土地再評価差額金(益)△488△488
再評価に係る繰延税金負債の純額△488百万円△488百万円

(注)1 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)
(百万円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)32484418180299
評価性引当額△3△2△48△44△18△180△298
繰延税金資産00

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(百万円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)248441837183335
評価性引当額△1△48△44△18△37△183△335
繰延税金資産00

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2025年3月31日)
当連結会計年度
(2026年3月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.5%0.3%
在外連結子会社の留保利益に係る税効果0.5%0.4%
住民税均等割0.3%0.2%
賃上げ促進税制による税額控除△0.6%△1.4%
試験研究費税額控除△2.8%△2.7%
在外連結子会社の税率差異△2.6%△2.4%
評価性引当額の増減△0.5%0.0%
その他0.9%0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率26.2%25.1%

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