有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 39,529,112 | 39,650,620 |
売上原価 | 18,202,376 | 18,546,942 |
売上総利益 | 21,326,736 | 21,103,677 |
販売費及び一般管理費 | 8,942,852 | 10,325,898 |
全事業営業利益 | 12,383,883 | 10,777,779 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 29,641 | 34,110 |
受取配当金 | 12,842 | 14,645 |
為替差益 | 278,061 | 294,076 |
固定資産賃貸料 | 33,872 | 40,322 |
スクラップ売却益 | 168,841 | 105,664 |
その他 | 48,810 | 53,918 |
営業外収益計 | 572,068 | 542,736 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,130 | 1,390 |
固定資産賃貸費用 | 38,102 | 39,379 |
持分法による投資損失 | - | 18,295 |
その他 | 2,849 | 17,722 |
営業外費用計 | 43,081 | 76,788 |
当期経常利益 | 12,912,870 | 11,243,727 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 31,517 | 20,761 |
新株予約権戻入益 | - | 2,565 |
特別利益計 | 31,517 | 23,326 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 4,549 | 7,745 |
特別損失計 | 4,549 | 7,745 |
税引前当年度純利益 | 12,939,837 | 11,259,308 |
法人税 | 3,873,937 | 2,767,842 |
法人税等調整額 | -80,400 | 562,183 |
法人税等合計 | 3,793,536 | 3,330,026 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 9,146,301 | 7,929,282 |
少数株主持分利益 | 6,986 | 7,812 |
当年度純利益 | 9,139,314 | 7,921,470 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 7,594,400 | 6,435,780 |
売上原価 | 5,193,976 | 4,589,977 |
売上総利益 | 2,400,423 | 1,845,802 |
販売費及び一般管理費 | 4,196,718 | 4,463,368 |
全事業営業損失(△) | -1,796,294 | -2,617,565 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 13,957 | 10,671 |
有価証券利息 | 7,861 | 5,141 |
受取配当金 | 1,482,815 | 2,397,309 |
為替差益 | 103,030 | 107,488 |
固定資産賃貸料 | 129,972 | 137,783 |
技術指導料 | 571,219 | 726,047 |
経営指導料 | 1,311,900 | 1,446,200 |
雑収入 | 35,772 | 16,831 |
営業外収益計 | 3,656,529 | 4,847,473 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,130 | 1,385 |
固定資産賃貸費用 | 53,308 | 56,076 |
その他 | 8 | 5,685 |
営業外費用計 | 55,447 | 63,147 |
当期経常利益 | 1,804,787 | 2,166,760 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 721 | 5,788 |
新株予約権戻入益 | - | 2,565 |
事業譲渡益 | 2,845,412 | - |
特別利益計 | 2,846,133 | 8,354 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 259 | - |
特別損失計 | 259 | - |
税引前当年度純利益 | 4,650,661 | 2,175,114 |
法人税 | -374,527 | -275,152 |
法人税等調整額 | 574,149 | 322,746 |
法人税等合計 | 199,622 | 47,593 |
当年度純利益 | 4,451,039 | 2,127,520 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -6,237 | -5,848 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 642,116 | 699,460 |
給料手当及び賞与 | 2,534,447 | 2,789,871 |
賞与引当金繰入額 | 324,584 | 368,792 |
役員賞与引当金繰入額 | 179,420 | 141,736 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 4,432 | 3,819 |
コンピュ-タ費 | 426,505 | 516,324 |
研究開発費 | 957,279 | 1,045,321 |
減価償却費 | 242,156 | 261,128 |
支払手数料 | 413,895 | 727,271 |
その他 | 3,218,013 | 3,772,171 |
販売費・一般管理費 | 8,942,852 | 10,325,898 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 957,279 | 1,045,321 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員退職慰労引当金繰入額 | 160,354 | 121,500 |
給料及び手当 | 713,307 | 742,018 |
賞与引当金繰入額 | 138,376 | 161,264 |
退職給付費用 | 60,124 | 102,963 |
研究開発費 | 672,073 | 722,185 |
減価償却費 | 115,306 | 104,514 |