有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | 26,244,582 | 39,529,112 |
売上原価 | 14,676,531 | 18,202,376 |
売上総利益 | 11,568,050 | 21,326,736 |
販売費及び一般管理費 | 7,013,819 | 8,942,852 |
全事業営業利益 | 4,554,231 | 12,383,883 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 27,234 | 29,641 |
受取配当金 | 12,815 | 12,842 |
為替差益 | 192,401 | 278,061 |
固定資産賃貸料 | 23,369 | 33,872 |
スクラップ売却益 | 95,545 | 168,841 |
その他 | 53,802 | 48,810 |
営業外収益計 | 405,169 | 572,068 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,064 | 2,130 |
固定資産賃貸費用 | 20,535 | 38,102 |
その他 | 4,866 | 2,849 |
営業外費用計 | 28,466 | 43,081 |
当期経常利益 | 4,930,935 | 12,912,870 |
特別利益 | ||
工場閉鎖損失引当金戻入益 | 757,000 | - |
固定資産売却益 | 15,562 | 31,517 |
その他 | 1,936 | - |
特別利益計 | 774,498 | 31,517 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 6,672 | 4,549 |
減損損失 | 238,052 | - |
事業再構築費用 | 91,149 | - |
特別損失計 | 335,874 | 4,549 |
税引前当年度純利益 | 5,369,558 | 12,939,837 |
法人税 | 967,497 | 3,873,937 |
法人税等調整額 | -1,238,092 | -80,400 |
法人税等合計 | -270,594 | 3,793,536 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 5,640,153 | 9,146,301 |
少数株主持分利益 | 4,209 | 6,986 |
当年度純利益 | 5,635,944 | 9,139,314 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 7,556,407 | 7,594,400 |
売上原価 | 5,125,583 | 5,193,976 |
売上総利益 | 2,430,823 | 2,400,423 |
販売費及び一般管理費 | 3,479,100 | 4,196,718 |
全事業営業損失(△) | -1,048,277 | -1,796,294 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 23,049 | 13,957 |
有価証券利息 | 2,673 | 7,861 |
受取配当金 | 1,273,639 | 1,482,815 |
為替差益 | 74,921 | 103,030 |
固定資産賃貸料 | 108,874 | 129,972 |
技術指導料 | 441,474 | 571,219 |
経営指導料 | 899,000 | 1,311,900 |
雑収入 | 28,742 | 35,772 |
営業外収益計 | 2,852,375 | 3,656,529 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,064 | 2,130 |
固定資産賃貸費用 | 38,765 | 53,308 |
その他 | 541 | 8 |
営業外費用計 | 42,370 | 55,447 |
当期経常利益 | 1,761,727 | 1,804,787 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 8,910 | 721 |
工場閉鎖損失引当金戻入益 | 757,000 | - |
事業譲渡益 | - | 2,845,412 |
その他 | 1,936 | - |
特別利益計 | 767,846 | 2,846,133 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 612 | 259 |
減損損失 | 238,052 | - |
事業再構築費用 | 91,149 | - |
特別損失計 | 329,814 | 259 |
税引前当年度純利益 | 2,199,758 | 4,650,661 |
法人税 | -788,487 | -374,527 |
法人税等調整額 | -816,236 | 574,149 |
法人税等合計 | -1,604,723 | 199,622 |
当年度純利益 | 3,804,482 | 4,451,039 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -42,162 | -6,237 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 540,550 | 642,116 |
給料手当及び賞与 | 2,041,902 | 2,534,447 |
賞与引当金繰入額 | 223,154 | 324,584 |
役員賞与引当金繰入額 | 135,883 | 179,420 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 4,640 | 4,432 |
コンピュ-タ費 | 375,820 | 426,505 |
研究開発費 | 655,764 | 957,279 |
減価償却費 | 204,962 | 242,156 |
支払手数料 | 243,340 | 413,895 |
その他 | 2,587,799 | 3,218,013 |
販売費・一般管理費 | 7,013,819 | 8,942,852 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 655,764 | 957,279 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員退職慰労引当金繰入額 | 124,175 | 160,354 |
給料及び手当 | 661,039 | 713,307 |
賞与引当金繰入額 | 97,779 | 138,376 |
退職給付費用 | 115,017 | 60,124 |
研究開発費 | 508,260 | 672,073 |
減価償却費 | 106,105 | 115,306 |