訂正有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/07/29 15:02
【資料】
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【項目】
113項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損169,809千円147,371千円
未払賞与126,95388,351
減損損失87,30973,762
たな卸資産評価損66,68073,253
関係会社株式・出資金評価損35,17571,067
役員退職慰労引当金81,13358,677
厚生年金基金解散損失引当金-54,943
資産除去債務41,29038,065
貸倒引当金93,87721,564
未払社会保険料18,47912,657
繰延ヘッジ損益7574,172
未払事業税6,7124,106
退職給付引当金112,097-
その他27,10237,614
繰延税金資産小計867,377685,607
評価性引当額△390,031△375,962
繰延税金資産合計477,346309,644
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益149,630200,763
前払年金費用-49,053
その他有価証券評価差額金19,88245,534
固定資産圧縮積立金38,00134,066
買替資産圧縮積立金32,50727,387
資産除去債務に対応する除去費用2,2991,959
繰延税金負債合計242,321358,765
繰延税金資産(負債)の純額235,024△49,121

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
法定実効税率37.6%35.2%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目5.34.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△2.0△7.0
住民税均等割等10.79.8
評価性引当額2.0△3.8
税率変更による影響9.714.8
子会社清算に伴う繰越欠損金の引継ぎ-△0.4
その他1.00.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率64.353.6

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.2%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.7%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、31.9%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額が27,583千円、繰延税金負債の金額が34,874千円、それぞれ減少し、繰延ヘッジ損益が18,129千円、その他有価証券評価差額金が4,743千円、法人税等調整額が15,582千円、それぞれ増加しております。

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