有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 9:32
【資料】
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【項目】
138項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰延欠損金281,639千円235,122千円
子会社株式71,037千円71,037千円
貸倒引当金33,951千円104,229千円
投資有価証券評価損23,390千円7,377千円
減損損失26,727千円28,361千円
資産除去債務15,134千円15,939千円
その他87,643千円77,524千円
繰延税金資産小計539,525千円539,593千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額314,559千円235,122千円
将来減産一時差異の合計に係る評価性引当額224,966千円304,471千円
評価性引当額小計△539,525千円△539,593千円
繰延税金資産合計―千円―千円

繰延税金負債
土地再評価差額1,590,798千円1,590,798千円
退職給付引当金56,483千円65,372千円
未収配当金12,559千円12,250千円
その他有価証券評価差額98,824千円339,572千円
有形固定資産(資産除去費用)11,404千円11,494千円
その他4,889千円5,347千円
繰延税金負債合計1,774,959千円2,024,836千円
繰延税金負債純額1,774,959千円2,024,836千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.62%30.62%
(調整)
損金不算入永久差異1.83%4.54%
益金不算入永久差異△2.02%△3.05%
評価性引当額の増減△97.79%5.79%
住民税均等割4.71%7.65%
その他0.21%2.18%
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
△62.44%47.73%

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