有価証券報告書-第68期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

【提出】
2021/04/21 10:00
【資料】
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【項目】
161項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年1月31日)
当事業年度
(2021年1月31日)
繰延税金資産
未払事業税6百万円8百万円
賞与引当金等1010
貸倒引当金1517
有価証券評価損827970
未払役員退職慰労金22
資産除去債務14891
繰越欠損金171203
繰延ヘッジ損益0-
減損損失191187
会社分割による子会社株式調整額276280
退職給付引当金00
その他6268
小計1,7121,840
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△30△46
将来減算一時差異等の合計に係る評価
性引当額
△1,046△1,219
評価性引当額小計△1,077△1,265
合計634575
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△91△90
その他有価証券評価差額金△70△51
資産除去債務△63△12
前払年金費用△80△80
その他△4△4
合計△310△240
繰延税金資産の純額324335

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年1月31日)
当事業年度
(2021年1月31日)
法定実効税率30.59%30.58%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.220.02
受取配当金等永久に益金に算入されない
項目
△67.02△50.92
住民税均等割2.280.78
評価性引当額の増減25.0321.65
その他△1.79△0.76
税効果会計適用後の法人税等の負担率△10.691.35

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