7481 尾家産業

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四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/13 9:13
【資料】
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【項目】
26項目
(1)【四半期貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成27年3月31日)
当第2四半期会計期間
(平成27年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金6,624,6857,115,597
受取手形及び売掛金9,129,9069,982,355
商品2,292,0632,559,191
繰延税金資産175,216163,084
未収入金1,149,054807,618
その他25,08249,856
貸倒引当金△8,219△8,987
流動資産合計19,387,78920,668,715
固定資産
有形固定資産
建物1,327,5791,327,579
減価償却累計額及び減損損失累計額△619,924△637,765
建物(純額)707,655689,813
建物附属設備2,605,3722,655,805
減価償却累計額及び減損損失累計額△1,995,811△1,992,754
建物附属設備(純額)609,561663,051
構築物139,883138,483
減価償却累計額及び減損損失累計額△111,956△112,516
構築物(純額)27,92725,966
機械及び装置199,283219,516
減価償却累計額及び減損損失累計額△159,150△164,245
機械及び装置(純額)40,13255,270
車両運搬具2,5152,515
減価償却累計額△2,403△2,459
車両運搬具(純額)11155
工具、器具及び備品563,840558,781
減価償却累計額及び減損損失累計額△423,185△407,111
工具、器具及び備品(純額)140,654151,669
土地2,597,2162,597,216
建設仮勘定30,769-
有形固定資産合計4,154,0284,183,044
無形固定資産
ソフトウエア219,484197,766
ソフトウエア仮勘定22,91622,689
電話加入権26,61426,614
施設利用権249198
無形固定資産合計269,264247,268
投資その他の資産
投資有価証券977,685972,228
差入保証金1,647,5051,663,178
会員権35,46835,426
保険積立金30,96030,960
破産更生債権等92,72656,890
繰延税金資産333,953346,192
その他7,4155,545
貸倒引当金△74,045△72,930
投資その他の資産合計3,051,6693,037,492
固定資産合計7,474,9627,467,805
資産合計26,862,75228,136,521

(単位:千円)
前事業年度
(平成27年3月31日)
当第2四半期会計期間
(平成27年9月30日)
負債の部
流動負債
買掛金11,703,40013,148,371
リース債務99,037101,969
未払金335,87092,821
未払費用1,055,4481,132,119
未払法人税等256,435156,739
賞与引当金330,000360,000
役員賞与引当金14,9007,450
資産除去債務13,9304,620
その他21,78920,372
流動負債合計13,830,81115,024,464
固定負債
リース債務198,847176,481
退職給付引当金1,160,4531,168,219
役員退職慰労引当金247,224240,021
資産除去債務188,893199,601
その他27,47420,374
固定負債合計1,822,8931,804,698
負債合計15,653,70516,829,162
純資産の部
株主資本
資本金1,305,7001,305,700
資本剰余金
資本準備金1,233,6901,233,690
資本剰余金合計1,233,6901,233,690
利益剰余金
利益準備金154,131154,131
その他利益剰余金
特別償却準備金4,7043,709
別途積立金4,600,0004,600,000
繰越利益剰余金3,682,3973,781,426
利益剰余金合計8,441,2338,539,267
自己株式△170,969△171,028
株主資本合計10,809,65310,907,629
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金399,392399,730
評価・換算差額等合計399,392399,730
純資産合計11,209,04611,307,359
負債純資産合計26,862,75228,136,521

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