有価証券報告書-第12期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年9月27日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,938 | 20,948 |
受取手形及び売掛金 | 7,459 | 7,677 |
リース投資資産 | 4,329 | 4,361 |
商品及び製品 | 5,162 | 4,756 |
仕掛品 | 361 | 551 |
未成工事支出金 | 166 | 189 |
原材料及び貯蔵品 | 953 | 1,003 |
繰延税金資産 | 439 | 457 |
前払費用 | 300 | 378 |
短期貸付金 | 585 | 394 |
その他 | 361 | 430 |
貸倒引当金 | -49 | -44 |
流動資産計 | 38,007 | 41,106 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,044 | 6,370 |
減価償却累計額 | -4,800 | -4,899 |
建物及び構築物(純額) | 1,243 | 1,470 |
機械装置及び運搬具 | 362 | 1,094 |
減価償却累計額 | -316 | -864 |
機械装置及び運搬具(純額) | 45 | 230 |
工具 | 2,307 | 2,281 |
減価償却累計額 | -2,010 | -1,938 |
工具 | 296 | 343 |
土地 | 4,316 | 4,626 |
リース資産 | 1,066 | 1,072 |
減価償却累計額 | -498 | -601 |
リース資産(純額) | 567 | 470 |
建設仮勘定 | 111 | 122 |
その他(純額) | 216 | 262 |
有形固定資産合計 | 6,797 | 7,525 |
無形固定資産 | | |
のれん | 3,129 | 2,889 |
リース資産 | 42 | 30 |
ソフトウエア | 166 | 156 |
その他 | 104 | 168 |
無形固定資産合計 | 3,443 | 3,244 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,601 | 1,964 |
関係会社株式 | 3,622 | 4,521 |
長期貸付金 | 6 | 71 |
繰延税金資産 | 1,310 | 1,029 |
その他 | 262 | 251 |
貸倒引当金 | -24 | -18 |
投資その他の資産合計 | 6,779 | 7,819 |
固定資産計 | 17,020 | 18,589 |
資産の部合計 | 55,027 | 59,696 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,969 | 3,938 |
リース債務 | 3,926 | 4,021 |
未払金 | 979 | 1,008 |
未払費用 | 493 | 479 |
未払法人税等 | 1,161 | 1,156 |
前受金 | 492 | 527 |
賞与引当金 | 130 | 130 |
製品保証引当金 | 2 | 0 |
受注損失引当金 | 4 | 6 |
その他 | 535 | 636 |
流動負債計 | 11,695 | 11,907 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1,074 | 1,018 |
繰延税金負債 | 231 | 236 |
退職給付に係る負債 | 1,237 | 1,339 |
資産除去債務 | 8 | 8 |
長期前受収益 | 1,219 | 1,178 |
その他 | 351 | 300 |
固定負債計 | 4,122 | 4,081 |
負債の部合計 | 15,818 | 15,988 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000 | 5,000 |
資本剰余金 | 9,030 | 9,030 |
利益剰余金 | 30,134 | 34,555 |
自己株式 | -4,698 | -4,700 |
株主資本合計 | 39,466 | 43,885 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 121 | 250 |
為替換算調整勘定 | -344 | -412 |
退職給付に係る調整累計額 | -58 | -49 |
その他の包括利益累計額合計 | -281 | -211 |
非支配株主持分 | 24 | 33 |
純資産の部合計 | 39,209 | 43,707 |
負債・純資産合計 | 55,027 | 59,696 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 159 | 631 |
売掛金 | 51 | 53 |
前払費用 | 4 | 5 |
繰延税金資産 | 6 | 3 |
短期貸付金 | 1,224 | 1,037 |
未収入金 | 1,591 | 1,774 |
その他 | 28 | 26 |
流動資産計 | 3,066 | 3,533 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
工具器具・備品(純額) | 1 | 0 |
有形固定資産合計 | 1 | 0 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 9 | 7 |
その他 | - | 3 |
無形固定資産合計 | 9 | 11 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,217 | 1,452 |
関係会社株式 | 23,200 | 24,019 |
繰延税金資産 | 2 | 3 |
長期貸付金 | - | 363 |
その他 | 7 | 7 |
投資その他の資産合計 | 24,428 | 25,846 |
固定資産計 | 24,440 | 25,858 |
資産の部合計 | 27,507 | 29,391 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 780 | 1,100 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 60 |
未払金 | 62 | 120 |
未払費用 | 1 | 1 |
未払法人税等 | 829 | 671 |
未払消費税等 | 10 | 9 |
預り金 | 7 | 7 |
賞与引当金 | 4 | 4 |
その他 | 0 | - |
流動負債計 | 1,696 | 1,974 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 355 |
その他 | 9 | 10 |
固定負債計 | 9 | 365 |
負債の部合計 | 1,705 | 2,340 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000 | 5,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,045 | 1,045 |
その他資本剰余金 | 14,742 | 14,742 |
資本剰余金合計 | 15,788 | 15,788 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 204 | 204 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 9,559 | 10,826 |
利益剰余金合計 | 9,764 | 11,031 |
自己株式 | -4,731 | -4,734 |
株主資本合計 | 25,820 | 27,084 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -19 | -33 |
その他の包括利益累計額合計 | -19 | -33 |
純資産の部合計 | 25,801 | 27,051 |
負債・純資産合計 | 27,507 | 29,391 |