有価証券報告書-第13期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【提出】
- 2019年9月26日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年6月30日 | 2019年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 20,948 | 23,318 |
受取手形及び売掛金 | 7,677 | 7,510 |
リース投資資産 | 4,361 | 1,322 |
商品及び製品 | 4,756 | 4,123 |
仕掛品 | 551 | 401 |
未成工事支出金 | 189 | 219 |
原材料及び貯蔵品 | 1,003 | 938 |
前払費用 | 378 | 640 |
短期貸付金 | 394 | 275 |
その他 | 430 | 295 |
貸倒引当金 | -44 | -39 |
流動資産計 | 40,648 | 39,006 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,370 | 6,837 |
減価償却累計額 | -4,899 | -5,010 |
建物及び構築物(純額) | 1,470 | 1,827 |
機械装置及び運搬具 | 1,094 | 1,167 |
減価償却累計額 | -864 | -889 |
機械装置及び運搬具(純額) | 230 | 277 |
工具 | 2,281 | 2,281 |
減価償却累計額 | -1,938 | -2,083 |
工具 | 343 | 197 |
土地 | 4,626 | 6,081 |
リース資産 | 1,072 | 1,322 |
減価償却累計額 | -601 | -745 |
リース資産(純額) | 470 | 577 |
建設仮勘定 | 122 | 306 |
その他(純額) | 262 | 311 |
有形固定資産合計 | 7,525 | 9,578 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,889 | 2,659 |
リース資産 | 30 | 18 |
ソフトウエア | 156 | 145 |
その他 | 168 | 172 |
無形固定資産合計 | 3,244 | 2,995 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,964 | 1,977 |
関係会社株式 | 4,521 | 4,308 |
長期貸付金 | 71 | 0 |
繰延税金資産 | 1,487 | 1,685 |
その他 | 251 | 343 |
貸倒引当金 | -18 | -80 |
投資その他の資産合計 | 8,277 | 8,234 |
固定資産計 | 19,047 | 20,809 |
資産の部合計 | 59,696 | 59,815 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,938 | 3,529 |
リース債務 | 4,021 | 940 |
未払金 | 1,008 | 763 |
未払費用 | 479 | 524 |
未払法人税等 | 1,156 | 1,116 |
前受金 | 527 | 560 |
賞与引当金 | 130 | 163 |
製品保証引当金 | 0 | 0 |
受注損失引当金 | 6 | 8 |
その他 | 636 | 713 |
流動負債計 | 11,907 | 8,321 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1,018 | 1,054 |
繰延税金負債 | 236 | 688 |
退職給付に係る負債 | 1,339 | 1,282 |
資産除去債務 | 8 | 12 |
長期前受収益 | 1,178 | 1,235 |
その他 | 300 | 261 |
固定負債計 | 4,081 | 4,535 |
負債の部合計 | 15,988 | 12,856 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000 | 5,000 |
資本剰余金 | 9,030 | 9,029 |
利益剰余金 | 34,555 | 38,048 |
自己株式 | -4,700 | -4,702 |
株主資本合計 | 43,885 | 47,375 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 250 | 166 |
為替換算調整勘定 | -412 | -645 |
退職給付に係る調整累計額 | -49 | 18 |
その他の包括利益累計額合計 | -211 | -461 |
非支配株主持分 | 33 | 44 |
純資産の部合計 | 43,707 | 46,958 |
負債・純資産合計 | 59,696 | 59,815 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年6月30日 | 2019年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 631 | 1,619 |
売掛金 | 53 | 57 |
前払費用 | 5 | 6 |
短期貸付金 | 1,037 | 1,213 |
未収入金 | 1,774 | 1,760 |
その他 | 26 | 43 |
流動資産計 | 3,529 | 4,700 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
工具 | 0 | 1 |
車両運搬具 | - | 0 |
有形固定資産合計 | 0 | 2 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 7 | 9 |
その他 | 3 | 8 |
無形固定資産合計 | 11 | 17 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,452 | 1,611 |
関係会社株式 | 24,019 | 21,897 |
繰延税金資産 | 7 | 15 |
長期貸付金 | 363 | 310 |
その他 | 7 | 7 |
投資その他の資産合計 | 25,850 | 23,842 |
固定資産計 | 25,862 | 23,862 |
資産の部合計 | 29,391 | 28,563 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,100 | 1,715 |
1年内返済予定の長期借入金 | 60 | 60 |
未払金 | 120 | 68 |
未払費用 | 1 | 8 |
未払法人税等 | 671 | 433 |
未払消費税等 | 9 | 11 |
預り金 | 7 | 6 |
賞与引当金 | 4 | 5 |
流動負債計 | 1,974 | 2,310 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 355 | 295 |
その他 | 10 | 14 |
固定負債計 | 365 | 309 |
負債の部合計 | 2,340 | 2,619 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000 | 5,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,045 | 1,045 |
その他資本剰余金 | 14,742 | 14,743 |
資本剰余金合計 | 15,788 | 15,788 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 204 | 204 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 10,826 | 9,716 |
利益剰余金合計 | 11,031 | 9,921 |
自己株式 | -4,734 | -4,735 |
株主資本合計 | 27,084 | 25,974 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -33 | -30 |
その他の包括利益累計額合計 | -33 | -30 |
純資産の部合計 | 27,051 | 25,943 |
負債・純資産合計 | 29,391 | 28,563 |