有価証券報告書-第113期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 貸倒引当金 | 199 | 百万円 | 217 | 百万円 |
| 棚卸資産評価減 | 481 | 648 | ||
| 未払費用 | 1,467 | 1,853 | ||
| 繰越欠損金 | 100 | 48 | ||
| 退職給付に係る負債 | 118 | 240 | ||
| 返金負債 | 265 | 307 | ||
| その他 | 403 | 440 | ||
| 繰延税金資産小計 | 3,037 | 3,757 | ||
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) | △89 | △29 | ||
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △528 | △430 | ||
| 評価性引当額小計 | △618 | △459 | ||
| 繰延税金資産合計 | 2,418 | 3,298 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,439 | 1,943 | ||
| 繰延ヘッジ利益 | 126 | 240 | ||
| 連結子会社の時価評価差額 | 1,412 | 1,346 | ||
| 在外子会社の留保利益 | 1,026 | 1,198 | ||
| その他 | 10 | 1,829 | ||
| 繰延税金負債合計 | 4,015 | 6,558 | ||
| 繰延税金負債の純額 | △1,597 | △3,260 | ||
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | - | 0 | - | 5 | 5 | 90 | 100 |
| 評価性引当額 | - | △0 | - | △5 | △5 | △78 | △89 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2026年3月31日)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | - | - | - | 2 | 3 | 42 | 48 |
| 評価性引当額 | - | - | - | △2 | △3 | △23 | △29 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| (%) | (%) | |
| 法定実効税率 | 30.6 | 30.6 |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 0.4 | 0.3 |
| 受取配当金等永久に 益金に算入されない項目 | 0.6 | △0.0 |
| 住民税均等割 | 0.6 | 0.5 |
| 評価性引当額の変動 | △0.8 | △0.6 |
| 連結子会社の税率差異 | △1.8 | △2.0 |
| 未実現利益 | △0.4 | 0.1 |
| 在外子会社の留保利益 | 0.5 | 0.7 |
| 税額控除 | △2.0 | △2.0 |
| その他 | 1.7 | △1.7 |
| 税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | 29.3 | 25.8 |