訂正有価証券報告書-第43期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 当連結会計年度においては、税金等調整前当期純損失を計上しているため、差異原因を注記しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 税務上の繰越欠損金 | 6,795,210千円 | 4,843,101千円 |
| 減損損失 | 458,297千円 | 1,506,280千円 |
| 退職給付に係る負債 | 150,316千円 | 709,641千円 |
| 貸倒引当金 | 218,230千円 | 413,619千円 |
| 関係会社株式評価損否認 | ― | 10,718千円 |
| たな卸資産評価損 | 99,187千円 | 136,533千円 |
| 事業構造改善費用引当金繰入額 | 120,827千円 | 52,046千円 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金 | 20,530千円 | 20,375千円 |
| 資産除去債務 | 245,369千円 | 269,170千円 |
| 子会社整理損失 | 378,697千円 | 378,697千円 |
| 未払事業税 | 168,917千円 | 67,351千円 |
| 売掛金 | ― | 138,253千円 |
| 組織再編に伴う資産評価差額 | 91,215千円 | 431,319千円 |
| その他 | 143,374千円 | 361,567千円 |
| 繰延税金資産小計 | 8,890,176千円 | 9,338,693千円 |
| 評価性引当額 | △8,699,531千円 | △8,430,019千円 |
| 繰延税金資産合計 | 190,644千円 | 908,674千円 |
| 繰延税金負債との相殺額 | ― | △522,040千円 |
| 繰延税金資産 | 190,644千円 | 386,633千円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 有形固定資産 | △78,988千円 | △7,148千円 |
| その他有価証券評価差額 | △20,110千円 | △2,832千円 |
| 組織再編に伴う資産評価差額 | △261,408千円 | △1,101,038千円 |
| 負ののれん | △179,808千円 | △116,771千円 |
| その他 | △2,568千円 | △39,780千円 |
| 繰延税金負債合計 | △542,884千円 | △1,267,573千円 |
| 繰延税金資産との相殺額 | ― | 522,040千円 |
| 繰延税金負債 | △542,884千円 | △745,533千円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △352,239千円 | △358,899千円 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |||
| 流動資産-繰延税金資産 | 79,460 | 千円 | 206,938 | 千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 111,183 | 千円 | 179,694 | 千円 |
| 流動負債-繰延税金負債 | △59,936 | 千円 | △56,803 | 千円 |
| 固定負債-繰延税金負債 | △482,948 | 千円 | △688,729 | 千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.86% | ― |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 10.08% | ― |
| 法人税法上の税額控除 | △60.49% | ― |
| 税効果を計上していない欠損金 | △24.03% | ― |
| 繰延税金資産に係る評価性引当等 | 268.11% | ― |
| 住民税均等割等 | 44.04% | ― |
| 負ののれんに係る税効果 | △240.09% | ― |
| 有価証券の売却に伴う影響額 | △34.56% | ― |
| 連結調整による影響額 | △12.09% | ― |
| その他 | 0.37% | ― |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △17.79% | ― |
(注) 当連結会計年度においては、税金等調整前当期純損失を計上しているため、差異原因を注記しておりません。