訂正有価証券報告書-第73期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

【提出】
2018/08/30 14:30
【資料】
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【項目】
114項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成25年5月31日)
当連結会計年度
(平成26年5月31日)
(流動資産)
繰延税金資産
賞与引当金76,207千円71,745千円
未払事業税及び地方特別法人税11,600千円5,345千円
未払事業所税10,321千円9,556千円
未払法定福利費10,446千円9,981千円
未払金7,877千円4,560千円
合計116,453千円101,190千円
(固定資産)
繰延税金資産
退職給付引当金218,533千円
退職給付に係る負債231,004千円
長期未払金89,514千円80,322千円
投資有価証券評価損5,760千円5,760千円
資産除去債務94,366千円97,860千円
減価償却超過額55,277千円75,589千円
減損損失577,463千円526,777千円
その他有価証券評価差額金4,652千円9,737千円
繰延ヘッジ損益2,504千円1,595千円
小計1,048,072千円1,028,647千円
評価性引当額△128,479千円△127,517千円
繰延税金資産合計919,593千円901,130千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する
除去費用
△28,546千円△25,665千円
その他有価証券評価差額金△5,550千円△15,537千円
繰延税金負債合計△34,097千円△41,202千円
繰延税金資産の純額885,496千円859,927千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成25年5月31日)
当連結会計年度
(平成26年5月31日)
法定実効税率37.31%37.31%
(調整)
住民税均等割等15.05%4.38%
交際費等永久に損金に
算入されない項目
10.46%2.72%
受取配当金等永久に益金に
算入されない項目
△5.25%△0.57%
持分法投資利益△7.26%△2.46%
評価性引当額13.04%△0.32%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正3.49%
その他8.42%△0.43%
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
71.77%44.12%

3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興法人特別税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年6月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の37.31%から34.94%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が11,232千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が11,232千円増加しております。

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