四半期報告書-第40期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (平成29年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年8月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 9,167,239 | 10,384,191 |
売上預け金 | 197,339 | 181,672 |
売掛金 | 28,332 | 32,249 |
店舗食材 | 153,973 | 163,400 |
原材料及び貯蔵品 | 53,151 | 67,880 |
その他 | 629,619 | 701,201 |
流動資産合計 | 10,229,655 | 11,530,596 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 11,701,119 | 11,880,963 |
減価償却累計額 | △5,360,412 | △5,553,270 |
建物(純額) | 6,340,707 | 6,327,692 |
構築物 | 115,488 | 124,702 |
減価償却累計額 | △70,729 | △74,374 |
構築物(純額) | 44,759 | 50,327 |
機械及び装置 | 2,228,033 | 2,277,531 |
減価償却累計額 | △1,335,693 | △1,437,591 |
機械及び装置(純額) | 892,340 | 839,939 |
車両運搬具 | 9,559 | 9,559 |
減価償却累計額 | △6,433 | △7,283 |
車両運搬具(純額) | 3,126 | 2,275 |
工具、器具及び備品 | 2,049,979 | 2,174,834 |
減価償却累計額 | △1,537,885 | △1,632,219 |
工具、器具及び備品(純額) | 512,093 | 542,615 |
土地 | 1,807,544 | 1,807,544 |
建設仮勘定 | 13,291 | 1,080 |
有形固定資産合計 | 9,613,863 | 9,571,476 |
無形固定資産 | 124,165 | 183,011 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 155,671 | 141,859 |
敷金及び保証金 | 4,424,910 | 4,486,624 |
その他 | 2,540,174 | 2,579,257 |
貸倒引当金 | △20,609 | △20,489 |
投資その他の資産合計 | 7,100,147 | 7,187,251 |
固定資産合計 | 16,838,175 | 16,941,739 |
資産合計 | 27,067,831 | 28,472,335 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (平成29年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年8月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 828,922 | 896,709 |
1年内返済予定の長期借入金 | 120,000 | 120,000 |
未払法人税等 | 935,687 | 974,122 |
賞与引当金 | 370,968 | 387,820 |
その他 | 2,145,251 | 2,111,303 |
流動負債合計 | 4,400,830 | 4,489,956 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 90,000 | 30,000 |
退職給付引当金 | 514,463 | 593,579 |
資産除去債務 | 652,938 | 677,989 |
その他 | 384,313 | 379,313 |
固定負債合計 | 1,641,715 | 1,680,881 |
負債合計 | 6,042,546 | 6,170,838 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,625,363 | 1,625,363 |
資本剰余金 | 1,701,682 | 1,701,682 |
利益剰余金 | 17,765,388 | 19,069,026 |
自己株式 | △81,521 | △99,353 |
株主資本合計 | 21,010,912 | 22,296,719 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 14,372 | 4,777 |
評価・換算差額等合計 | 14,372 | 4,777 |
純資産合計 | 21,025,285 | 22,301,497 |
負債純資産合計 | 27,067,831 | 28,472,335 |